你好这个你要转入到库存商品里面
以前年度固定资产,已经该仍仍,该送送,之前年底已经计提完,剩余净残值,可以借以前年度损益,贷累计折旧,清理:借累计折旧,贷固定资产,需要附单据吗,100多万的固定资产,70多项明细
以前年度固定资产,已经该仍仍,该送送,之前年底已经计提完,剩余净残值,可以借以前年度损益,贷累计折旧,清理:借累计折旧,贷固定资产,需要附单据吗,100多万的固定资产,70多项明细
老师好!2020年错记了一笔分录,借生产成本100万,贷应付工资100万,(以前会计多计的)请问要如何处理
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
老师好,咨询一下,我现在接手的这家发现上上任在2022年的时候暂估了一千多万的成本,我前任也没管他,这个我后续需要处理吗?如果需要处理,要怎么处理好些?另外我前任说她都没有所得税汇算清缴,那我后续需要做吗?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
但是我看库存商品里的半成品都被领用了库存都为0,
你好你这个基本生产成本你要转入到库存商品,不然他这个余额一直在 你库存商品里面的是库存商品里面的这个科目不一样啊。
以前她是这样的
对呀,他还有100多万的金额没有入库。其实他这个就相当于是公司的存货。
那转入库存商品,那这样库存不是一直有,到时再做费用出去是吗?如果没有给她转入,会影响我今年的利润或影响什么因素呢
但实际没,之前我有问她,她说到时做冲减,问冲减啥又不说
你好,这个是他之前的,没有做准确 之前成本做少了,利润做高了。
她去年本年利润200多万,但实际应该没那么多吧,这部分余额这么多
你好,是的,他之前做错了。做多了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。