你好,你可以开红字发票冲减,然后重新开。
客户在今年把之前送货的产品退货给我司,发票是在2018年开的,请问老师,退货部分发票已经超过了360天了,客户也已经认证抵扣了,两家公司后续不再合作了,账怎样做平好呢,遇到这种情况怎么处理呢。
你好,我想咨询一下,我们有货物卖给客户1年,客户还有欠款,因资金问题客户无法支付欠款,当时给客户开具了增值税专用发票,客户已经抵扣,现在我们收回货物,公司按照买回出来。让客户再开具发票,还是让客户按照退货处理,二者操作有什么区别?
老师,我们12月的货款是5400元的,但是最后客户不合作了后面退款又冲了12月的货款,等于现在退货了4500元,冲掉12月货款,那不是12月货款实际就只有900元啦,但是12月的发票客户已经抵扣了,那现在怎么搞啊?
老师好,若已经给客户发货了,且开了130000元(税13000元)的发票给了客户,给客户是月结30天,但是到了付款日期要求退货,怎么办?去法院仲裁还是同意退货,若同意退货,那客户已经扣了13000元的税款可以要客户退回来吗?还是找税务局把税款退回来,因为退货了就没有交易,发票要作废,税务局就要退税了,谢谢。
老师你好,商贸公司客户从我公司采购货物,货款已付发票还没开具,是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费,那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗,还是怎么做呢
老师 你好 请问这个税费怎么要交那么多的 他写着经营所得申报
老师您好,2023年12月份的一笔暂估入账,2024年收到发票忘记冲红做账了,今年做进去行不?发票数和暂估数相同
利润表和资产负债表的勾稽关系不太懂
老师,资产负债表的期末资金余额和现金流量表的本期期末余额一样还是和现金流量表本年的期末余额一样?
今年发现一张专票,当时搞错当作普票,在去年已入账,借:管理费用 113 贷:银行存款113,而且记错科目。正确的应该是 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:库存现金113. 请问一下现在跨年应该如何做调整分录?谢谢!
小规模纳税人的计提增值税的账务处理。现在我的含税收入是200087.94元,增值税是1981.07元。这个怎么做分录?
利润表中,所得税费用是用利润总额乘以企业所得税率吗?还是营业利润乘以所得税税率
第一季度有业务别的会计给做零申报,从第二季度开始正常申报可以吗
老师请问一下,长期待摊费用可以一次转管理费用吗,有个新公司去年才成立的,之前的会计支付的手续费啥的费用,都记入长期待摊—开办费,我今年可以一次性把这笔长期待摊费用—开办费一次转入管理费吗?金额是1.9万多
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答