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请问一下有经验的老师,比如7月报了未开票的税款,后面月份又要开票出去,要是对方说10月要开票该怎么处理啊?谢谢

2025-07-12 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 11:21

公司是一般纳税人吗

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快账用户6647 追问 2025-07-12 11:24

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-07-12 11:25

10月开票时,未开票收入列 填写负数

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快账用户6647 追问 2025-07-12 11:30

好的,就是说在哪个月开票就在当月开票的未开票处那里填负数对冲,那老师可以跨多久啊?要是明年或者后年开票呢?谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-12 11:33

最好是当年补开发票,便于解释。

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快账用户6647 追问 2025-07-12 11:40

好的,谢谢老师。还有一个问题,预交企业所得税的分录是不是这样的: 借:所得税费用     贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税     贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-07-12 14:38

是的,上面分录是对的

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你好 ;  这个发票 勾选认证了没有。 你开的专票还是普票?  】
2021-12-24
以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票   一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
2024-08-01
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-30
您好,这张发票是以前月份开的吗?
2021-07-09
对的,是的,不能这么清理的,你一次做就可以的,剩下的做无票收入,然后在下面月份开了之后,你红冲之前的无票收入再做发票的就行,一证数一负数不影响。
2023-08-10
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