您好,7月在固定资产模块先把这个固定清理了,然后我们总账上按各月开票确认收入 借:应收 26042.1 贷:固定资产清理 26042.1/1.13 销项税 26042.1/1.13 *13%

我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
请问这个分录怎么做呢(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。
老师,我们经营范围有【软件开发】,但是没有技术人员的资质,也没有做备案,请问可以开【软件开发服务费】的发票吗?
平时在算平滩保险,有一个车退掉后,扣掉退回的金额,次日是不是不用再平摊这辆车的保险金额了。 保险退回的金额,是怎么处理的呀, 在当月,平摊金额中直接减去金额吗,
在25年发现24年的账务有一笔成本重复结转了,导致24年主营业务成本多结转了3万多,现在要怎么处理呢
你好老师,上个月为了抵扣销项,我们单独要了一些额外的进项的品类发票,账面上有这个库存,这个月开发票我可以开出去一部分销项出去吗,相应的减少库存,还是说我得要进来对应的进项我才能出销项?之前累计下来的库存后期怎么减库存呢
老师好,跨年的发票汇算清缴时能入账吗?实际2025年的成本 但是票开不进来,只能年后开进来
老师,请问做公司股权转让,缴纳股权转让个税,转让价格低于账面净资产,是不是不容易通过
老师, 我们本位币是人民币,应收美金200,发票汇率是7.08,我们应收账款汇率应该用这个,还是按着自己系统月初的汇率
老师,股权转让,按所有者权益为基数*10%*20%交个税,不明白为什么*10%
租赁商铺,合同是公对公签的,付款是付给个人,预付账款是写个人,还是公对公的公司名称,没有发票,怎么处理账务
老师 个税专项扣除租房夫妻双方都能享受吗
您好,9月份开完发票后,再把看 固定资产清理 余额结转 到 资产处置损益中
我本月固定资产清理的时候 模块里边要填写收入 再自动生成的凭证 我本月填的收入金额是填本月开票的金额还是9月开票完后的总额?如果填9月的那金额就会有多的金额形成营业外收入呢
您好,固定资产模块生成凭证的科目可以自己改动的,不要生成收入,就是固定资产清理科目。