您好,前面多计提是怎么做分录的?

我们之前的会计在去年做账的时候把差旅费记成了业务招待费,在报汇算清缴的时候发现了,该怎么样才能把多的调增的调减呢
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
请问老师,2022年工资冲减完毕后为负数,请问已工资作为计提基数的福利费、补充医疗、工会经费都要在企业管理汇算清缴的时候调增处理吗?
2022年有一笔费用,应该记入管理费用下的业务招待费,记到了福利费里了。2023年做完所得税汇算清缴才发现这个问题。在2023年10月份冲红了福利费,记入了招待费。因为2023年公司的福利费本来就很少,冲红以后福利费本年累计就是一个负数了。想问一下今年做所得税汇算清缴的时候,这个福利费怎么纳税调整呢?
做汇算清缴的时候,职工福利费超了,要调增1万,我能不能现在来回办公费发票,调整以前的福利费?具体要怎么操作,怎么改
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工
贷:以前年度损益调整
收到,谢谢老师
不客气,很高兴帮你