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请问老师,甲跟单位借款,做账的时候借其他应收款,贷零余额,后面甲把借的钱转给了乙,那甲核销的时候是以什么作为附件,乙拿钱去买办公用品,钱不够还要从单位转100给她,这时候怎么做账,材料依据又是什么
甲公司给我们企业代买原材料(乙公司),货款甲付,专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的,但后来甲方拒绝给我们公司开票(甲是冶金公司),请问没票没付款,材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉,贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账,若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到,款也付,收不回票的怎么办。急用
老师请问一下有甲,乙,丙三家公司;甲公司是供应商,乙公司到甲公司买了一批材料,但由于乙方原因,丙方代替乙方付甲方货款,那丙方做账的时候记什么会计科目,科目明细帮忙写出来,谢谢
老师你好,我是公司员工,现在现在向公司公户借知6万元,请问转账的时候备注什么?是借款还好往来款比较好
老师,我们12月初已经发布注销登记了,税务12月中也做了清算登记,但问题是今年23年我看了账上还有钱就又转了百来块还股东。我可不可以不做今年的账,直接在22年12月底的时候把往来款清掉,把其他应付款转入营业外收入,把其他应收款转营业外支出,银行存款还是有三百来块这样?如果1月也做账,不是和我发布注销登记,清算登记冲突了吗?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
好的,大概需要多少时间昵
您好,按实质重于形式原则,收到甲代乙转来的借款,账务处理时银行存款对应资金流体现甲,负债方记乙,分录为借 银行存款 、贷 其他应付款 - 乙 ,乙还款时借 其他应付款 - 乙 、贷 银行存款 ,需留存甲转账记录并与乙书面确认借款事宜。
这样呀 ,那到时候也是直接转回给甲昵
还有一个问题就是,本单位变更地址让代理记账公司操作,当时就是让其他的单位帮忙支付了,开票也是给其他的单位了,现在本单位又把资金还给其他放单位了,又没有发票,这样该如何做账务处理昵
您好,如果需将款项转回,应结合代付实质和书面约定处理:通常需先经乙确认(避免纠纷),转回时直接支付给甲,分录为借 其他应付款 - 乙 、贷 银行存款 ,并在凭证中注明 代乙还款给甲 ,留存乙同意向甲付款的书面说明。
好的,那还有我刚才说得另外一种情况的昵
您好,本单位变更地址的费用由其他单位代付,虽发票开给其他单位,但本单位还款时,可凭其他单位代付的付款凭证(如银行转账记录)、代付说明(注明代本单位支付地址变更费用)及费用相关凭证(如代理记账公司服务清单等),做账务处理:支付还款时,借 管理费用 - 办公费(或地址变更费) ,贷 银行存款 ,并备注款项用途及代付关系,确保业务真实性可追溯。
那这样能不能睡前扣除昵,因为开的发票不是本单位的
老师,请问可以税前扣除吗?
您好,发票非本单位的情况下,税前扣除需满足:1. 费用是本单位实际发生且与经营相关;2. 凭代付凭证、代付说明、费用清单等证明真实性;3. 如果属共同接受劳务,可凭发票和分割单扣除。建议与税务机关沟通确认,降低风险。
这么麻烦的话,直接做没有发票的了,不税前扣除可以吧
您好,这个当然是可以的哦