您好,账务可这样进行处理: 1.借:应收账款——乙 贷:应收账款——甲 2.借:管理费用——办公费 贷:应收账款——乙 银行存款 100

请问老师,甲跟单位借款,做账的时候借其他应收款,贷零余额,后面甲把借的钱转给了乙,那甲核销的时候是以什么作为附件,乙拿钱去买办公用品,钱不够还要从单位转100给她,这时候怎么做账,材料依据又是什么
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
我是国企单位工作人员,2006年我提前借款购买工程材料,填写了借款9000元,出纳要求结算工程后取现金来还,结算后我便拿了现金还给了出纳,但未退还借条,也没有填写收据给我,防范意识那时候还不到位,因为信任出纳说还了钱就可以了,今年单位才通知我说我借款还没有还,但是出纳现在也不承认收到钱,因为太多年了给了钱也没有什么有利的证据反驳给了钱但是出纳并未入账的事实,我无语了,现在不懂该怎么办,请老师指点下,
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
老师,6月份我们公司给A公司转了3000块钱,然后他们7月份用B公司开票给我们,我让业务员要求他们作废,用A公司开,结果一番周折下来,得到一个结果:他们是骗子,跑路了,这票开不了了,请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做,当时做账做的是:借应付账款-A公司,贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们,那我做账这样做可以吗:借:管理费用,贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账,然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
客户之前开过票了,现在需要换个别的公司的抬头,把之前的作废,钱也退款,有风险吗
工商年报是企业所得税汇算清缴申报后申报吗?还是可以提前申报
老师,公司购买办公用品8月购入是在9月的账做固定资产折旧是吗?
老师,老板买了一个工艺品,开的公司的发票,价值60000多,怎么入账?
第四季度忘了计提所得税 印花税及环保税,次年1月支付,分录怎么写?
老师您好,请问A与B签订10万元合同,我们也付款10万元了,质保金1000元,有的地方违规了,我们扣除1000元质保金怎做账务处理?
600多个平方厂房,请问是需要缴纳房产税和土地税吗,一年要缴纳多少呢
工业纳管的收费标准和相关的收费依据、组成比例等情况
老师,在26年补报24年12月份的一笔无票收入,除更正12月增值税所得税和汇算清缴申报表外,账务处理如何做?
老师您好,请问A与B签订50万合同,B开给A100万发票,原来打算是签订100万合同的,中间有变故,其中50万交给了C来做,现在公司不想作废发票,想签订三方协议,请问这个协议该怎么签订呢?
第一部算是甲核销了他的借款是吗,以什么单据入账?