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请问老师,甲跟单位借款,做账的时候借其他应收款,贷零余额,后面甲把借的钱转给了乙,那甲核销的时候是以什么作为附件,乙拿钱去买办公用品,钱不够还要从单位转100给她,这时候怎么做账,材料依据又是什么

2020-09-14 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-14 08:53

您好,账务可这样进行处理: 1.借:应收账款——乙 贷:应收账款——甲 2.借:管理费用——办公费 贷:应收账款——乙 银行存款 100

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快账用户1318 追问 2020-09-14 08:56

第一部算是甲核销了他的借款是吗,以什么单据入账?

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相关问题讨论
您好,账务可这样进行处理: 1.借:应收账款——乙 贷:应收账款——甲 2.借:管理费用——办公费 贷:应收账款——乙 银行存款 100
2020-09-14
同学你好 借银行存款 贷其他应收款 这样
2021-11-04
你单位需要出一个借款已归还的证明
2020-09-23
同学你好 这个直接冲就可以了
2023-08-08
同学你好 这个没有凭证吗
2022-11-21
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