直接放到十二月一起处理了吧

老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我们12月初已经发布注销登记了,税务12月中也做了清算登记,但问题是今年23年我看了账上还有钱就又转了百来块还股东。我可不可以不做今年的账,直接在22年12月底的时候把往来款清掉,把其他应付款转入营业外收入,把其他应收款转营业外支出,银行存款还是有三百来块这样?如果1月也做账,不是和我发布注销登记,清算登记冲突了吗?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
*喷枪*镀铬自喷漆,收到这样的发票名称可以用吗?自喷漆的大类不是这个,但是对方又不开给我们重开
总分公司所得税是如何备案,申报的
消防公司,签订的劳务合同、施工合同,都应该按照合同金额申报缴纳印花税?
老师好,工商年报中社保信息,实际缴费金额是填写单位缴纳部分还是单位+个人缴纳的都填写?
抵扣的发票里找不到啊
装修公司,老板垫付了一些打空调孔,油烟机孔款1863元,现在来报销,没有发票,没有合同,用公户付款给他了,应该怎么做会计分录?
老师,应急安全买的物品记入哪个科目
请问资产折旧、摊销 ,需要调整企业所得税吗
老师,员工5月25日上完当天就不干了,这个税申报离职日期写5月25日还是5月26日?
修理修配服务是开6个点还是13%
把1月的流水放到12月?但是这样不是会很奇怪吗?只有两百多块钱,我想着不清银行存款可不可以的,就只有不足300元,1月的就不管了
这样也可以,没人注意这个问题的,只要税清了,就没有太大关系 了
好的,谢谢老师的解答
同学,你好,不客气的