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我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?

2022-07-01 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 14:30

同学你好 按照对应的收入 如果是负数就按照负数填写

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快账用户5474 追问 2022-07-01 14:35

其实我就是不知道这个-5.99是填入哪里,还是说不填呢?我们是小规模纳税人

其实我就是不知道这个-5.99是填入哪里,还是说不填呢?我们是小规模纳税人
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齐红老师 解答 2022-07-01 14:38

填写在对应的税率栏负数

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快账用户5474 追问 2022-07-01 14:53

那现在就这个-5.99应该填在哪一行呢

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齐红老师 解答 2022-07-01 14:58

填写在百分之三的那栏

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相关问题讨论
同学你好 按照对应的收入 如果是负数就按照负数填写
2022-07-01
首先啊,你上个月的话是按照你所有开票的金额去升炮,包含那个开错的。那你这个月开了负数,也开了帧数,使用正数和负数相抵之后的销售额去填写申报处理。
2022-10-20
你好,按照实际销售额填写就可以的,不包含税款
2022-07-03
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
你好,学员,耐心等一下
2023-05-28
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