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6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢

2025-07-13 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 15:03

你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 账务处理是计入到6月份  

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快账用户5032 追问 2025-07-13 15:05

税管员通知税负率太低让补交税款

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齐红老师 解答 2025-07-13 15:05

你好 借:原材料等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出),营业外支出,贷:银行存款  

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你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 账务处理是计入到6月份  
2025-07-13
金额小就直接做到6月
2025-07-13
你好,你24年12月做了进项转出。是不是补交了增值税?嗯
2025-07-01
你好 在转出月填写表二就可以
2021-09-13
你好,你6月份有进项税额转出,你的这个表没有体现吗?
2021-12-25
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