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在今年6月份补交了2023年的增值税,有滞纳金,这个滞纳金的钱可以放在今年6月份的账务中,做为:营业外支出吗?这样对吗?

2025-07-10 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 09:52

是的,就是那样做的

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快账用户3471 追问 2025-07-10 09:53

那也就是这部分滞纳金能抵企业所得税用

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齐红老师 解答 2025-07-10 09:54

那个不能税前扣出的哈

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快账用户3471 追问 2025-07-10 09:56

营业利润减去营业外支出,等于利润总额,那不是按照利润总额算企税的吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 09:58

季度预交可以扣除的,年度汇算要纳税调增

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快账用户3471 追问 2025-07-10 10:00

也就是这个季度暂时可以减少利润,但年度汇算这部分终究是不作数,要调增的

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齐红老师 解答 2025-07-10 10:01

是的,就是那个意思的

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快账用户3471 追问 2025-07-10 10:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-10 10:30

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的,就是那样做的
2025-07-10
你好,滞纳金直接计入今年的营业外支出,都不允许税前扣除的
2023-07-28
您好,在A105000调增。正确操作是在支付滞纳金当期申报企业所得税。
2020-07-16
您好,在申报表A105000调整,应在支出发生时确认营业外支出,若跨年度,则通过以前年度损益调整。
2020-07-16
你好; 1.      你要 确定 在税务局系统那边 应该缴纳的时间;   你如果没有缴纳 ;那么 就的产生滞纳金的;    
2022-12-22
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