是真实的采购暂估入库就不需要红冲,直接做纳税调增就行

老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
老师我去年12月做了一笔暂估90万,对方没有给我开票,当时会计分录是借:主营业务成本,贷:应收账款-暂估成本,对方今年5月给我们补开了发票90万,钱未付给对方,那么5月怎么做分录?汇缴清算怎么做?
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
老师,23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万 今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了,10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万 那么 这个奖金如何冲暂估?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
老师,我想请问下就是2024年底计提工资8500,2025年汇算清缴前未发放,2025年我冲减了当年的工资,那2025年汇算清缴我是不是要调减8500,不然是重复扣了对吧
老师汇算清缴时,纳税调整项目明细表中,20行罚金税收滞纳金那两行都要填写吗,因为我这边是交的税收滞纳金,但是只填写20行,19行不填写,就出现黄色的感叹号,需要都填写吗
想注册个公司,叫XX校园物业管理有限公司,属不属于敏感的行业字眼,而且经营范围升级后说是规范化了,是现在的系统都是全国统一的吗?
请问A100000表财务费462比去年157多 系统提示核实,继续申报可以吗
残保金人数指的是交社保人数吗?
老师,中国出口爱尔兰税率多少在哪查询?
您好,老师,请问如果客户来公司,购买便当餐费,请问入什么明细费用?谢谢
老师,我们单位执行的小企业会计准则,单位去年调整了几笔分录,都是前几年的,都是红冲之前的管理费用然后转到研发支出-资本化支出里,在2025年8月进行了调整,今年汇算清缴该怎么做呢老师
营业外支出 税收滞纳金、罚金、罚款 固定资产清理损失 计入二、营业外支出(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26) 0.00 17 (一)非流动资产处置损失 0.00 18 (二)非货币性资产交换损失 0.00 19 (三)债务重组损失 0.00 20 (四)非常损失 0.00 21 (五)捐赠支出 0.00 22 (六)赞助支出 0.00 23 (七)罚没支出 0.00 24 (八)坏账损失 0.00 25 (九)无法收回的债券股权投资损失 0.00 26 (十)其他 的那项
老师你好,我想问下,我司(A公司)付款给B公司是实缴资本,我司(A公司)是借:长期股权投资-B公司,贷银行存款,这样做分录吗?
可是供应商,没开票,没记账,导致我们对账,我这应付账款3万,供货商那应收账款0
对方已经发货给你们了,不要管对方是否做账,你们这边做账和申报处理没毛病