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我们是建筑公司,分公司没有开农民工资专户,业主把钱打到总公司农民工账户了,票是分公司开出去给业主的,现在问题1,工资可以从总公司发吗?怎么做分录?2、分公司的账怎么做,当时开票记了应收款,现在总公司收了款,这个成本怎么做账务处理,怎么写分录?总分公司独立核算的
老师 我们是建筑公司,分公司没有开农民工资专户,业主把钱打到总公司农民工账户了,票是分公司开出去给业主的,现在问题1,工资可以从总公司发吗?怎么做分录?2、分公司的账怎么做,当时开票记了应收款,现在总公司收了款,这个成本怎么做账务处理,怎么写分录?总分公司独立核算的
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
老师您好,请问一下:总公司刚成立一家分公司,分公司是独立核算的,开立了3、4个月还没有收入,现在又准备注销这家分司,但分公司账上还挂着借了总公司的款项还未归还,这笔款应该怎么处理才能注销呢?
老师问一下,我们总公司下面有分支机构,账套自己做自己的,申报的财务报表都是总公司汇总申报的,多年前有一笔收入,当时是分支机构的收入,发票开了没到账(分支机构开的发票,现金收入做分支机构,银行转账做总公司的收入),下个月对方把钱打到总公司这里,本来这笔挂账应该挂在总公司这里,现在发现这笔账挂在分公司这里,而总公司那里又做了收入,变成做了两次收入,现在想把分公司这笔销掉,这个账务怎么处理?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
您好,如果分公司实际承接业务,应由分公司直接开票收款,总公司仅代收代付(借:银行存款 贷:其他应付款-分公司;付款时反向冲销),分公司按独立核算确认收入(借:应收账款-客户 贷:主营业务收入 应交税费-销项税);如果以总公司名义签约,则总公司开票确认收入并支付分公司成本(借:主营业务成本 贷:应付账款-分公司),分公司按服务确认收入,严禁双方重复确认收入。
那我就要了解一下,是以总公司名义签的合同,还是以分公司名义签的合同,如果以总公司签合同,那么总公司开发票给那三家企业确认收入,同时收到分公司发票确认成本,是这样吗,老师
您好,是的,是这么理解的
您好,我现在去外面聚个餐,回到家再回复留言,请原谅。