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老师,小规模纳税人4-6月开票数据税额是1000多,增值税申报表系统弹出来税额3000多,请问3000多可以改为1000多吗?

2025-07-13 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 16:27

那个是系统自动计算的,按3%计算免税不管他

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快账用户8289 追问 2025-07-13 16:30

可这样的话,增值税申报表税额和发票查询税额就有差了呀,没事的嘛

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齐红老师 解答 2025-07-13 16:32

你直接把不含税收入填在第10行就完事了,不管后边系统算的免税金额

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快账用户8289 追问 2025-07-13 16:37

不对啊,免税不需要管嘛

不对啊,免税不需要管嘛
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齐红老师 解答 2025-07-13 16:39

是的,不需要管那个计算出的数字,你实际减免的增值税是1%,就按那个转入营业外收入

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快账用户8289 追问 2025-07-13 16:40

不是呀,到底是1000多还是系统带出来的3000多呀!!!!

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齐红老师 解答 2025-07-13 16:42

按我说的直接把不含税收入填第10栏申报了就完事了哈。反复说不要管那个系统带出的数字。 现在就是那样规范申报的,没毛病,简单照做就行了。

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把多调整的冲回来。借,利润分配未分配利润。贷,应交税费应交增值税 汇算清缴纳税调减
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