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老师,一般情况下,前面月份开具的发票,后来发现普票开成专票,本月重新红冲,并重新开具。这个操作要做账务处理吗?还有有事,跨度几个月的发票,客户非要新日期也退回来重新开具一模一样的,这个操作要做账务处理吗?

2025-07-14 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 09:49

同学,你好 你是销售方,你在电子税务局开具红字发票,然后再开正常的蓝字发票,就可以了

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你好 本月要做账处理的
2021-01-28
你好,这个是不需要做账的
2023-12-12
同学你好 1.这个可以的,购买方申请红字发票信息表之后可以重开 2.先原分录负数红冲然后再按照蓝字发票做分录就行
2022-01-18
你好,之前的蓝字发票,客户单位有入账核算吗? 
2022-01-20
你好 提供复印件就可以做账抵扣,需要去税务局那边报备一下。
2021-01-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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