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本企业为先进制造业,可加计5%抵扣进项税额,税负率0.5%,本期开票 100万(含税、9%),问:计算下认证多少发票(进项税额)合适?

2025-07-14 14:50
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2025-07-14 14:52

(100/1.09*9%-进项税额*1.05)= 100÷1.09×0.5% 求进项税额就可以了

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(100/1.09*9%-进项税额*1.05)= 100÷1.09×0.5% 求进项税额就可以了
2025-07-14
都是一般计税的吗?如果是的话都可以抵扣 建议根据税负来认证 增值税税负7-8% 所得税税负2-3%
2023-06-04
本期发生额需要填写,如果你需要缴税,需要抵扣,再填写实际抵扣金额。
2023-10-21
一-七月份进项税额乘以5%,然后你去填写附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额。
2023-09-08
你好,不含税收入200万,增值税税负为1%,增值税应纳税额就是2万 增值税应纳税额=销项税额—进项税额 进项税额=200万*13%—2万=24万,已经有13万的进项税额,还需要9万的进项税额 9万的进项税额,对应的进项含税金额=9万/13%*1.13
2022-05-26
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