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请问增值税申报表小微企业免税额系统带出的数据修改不了,按1%开票,这里提示要按3%金额填入免税额

2025-07-14 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 15:31

不用修改,收入一致即可。

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快账用户8997 追问 2025-07-14 15:31

那免税额不对呀

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:32

不用管,不用交增值税,不影响的

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快账用户8997 追问 2025-07-14 15:32

销售额+免税额≠发票含税金额

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快账用户8997 追问 2025-07-14 15:33

是系统问题吗

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快账用户8997 追问 2025-07-14 15:34

是系统问题吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:36

是的,系统问题,不用管

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不用修改,收入一致即可。
2025-07-14
小规模纳税人,查账征收,不是差额征收的企业,直接将不含税金额填写在第10行、第9行,系统自动按不含税金额*3%计算出税额,直接保存后,申报,就可以了。
2021-01-12
你好,按照系统显示的百分之3的申报就可以
2020-10-24
你好,按照不含税的销售额未达起征点的,就直接填写到第11行。个体户是未达集成点。
2023-07-06
您好,你们上个季度超过30万没有
2023-07-13
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