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小规模季报增值税申报表本期免税额表内带出的是1%的税额,但保存的时候系统显示按3%填写,这个应该怎么处理

2023-07-13 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 21:35

您好,你们上个季度超过30万没有

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快账用户3248 追问 2023-07-14 00:15

没有超过30万

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齐红老师 解答 2023-07-14 09:08

你填在第10行就可以,不要填附表,直接申报

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您好,你们上个季度超过30万没有
2023-07-13
按不含税金额直接填报,未开票收入按1%换算
2024-10-12
您好 以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额?您确定?申报系统就没有设置过主表是1%税率的 一直都是3%的
2022-04-12
做帐的时候发票按照1%开账务处理减免里面也是按1%
2025-01-13
你好 调整申报表里的数据 减征额倒挤 比如19433.21不含税 减征额=v19433.21*3%-19433.21*1%
2023-04-14
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