没有应付职工薪酬,应该有应付福利费那个科目?
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
请问一下1、计提工资社保公积金(单位承担部分)时,会计分录是不是,借管理费用-办公室员工工资,社保,公积金;借销售费用-办公室员工工资,社保,公积金;贷应付职工薪酬-员工工资,社保,公积金,2、实际发放工资和缴纳社保时,1)发工资时借应付职工薪酬-员工工资,贷银行存款,其他应收款-公积金,社保,应交税费-个税;2)上缴社保时,借应付职工薪酬-社保、公积金(单位承担部分),借其他应收款-社保、公积金(个人池承担,企业代扣代缴部分),贷银行存款?
一、若是当月计提工资、社保、公积金,下月发上月工资,缴纳上月社保、公积金,先计提工资、社保时、公积金,①计提时:借管理费用-职工薪酬(按应发数)借管理费用-社保费(单位部分)/公积金(单位部分) 贷应付职工薪酬-工资 贷应付职工薪酬-社保费(单位部分)/公积金(单位部分)②发放工资时:借应付职工薪酬-工资 (是应发数)贷其他应付款-社保+公积金个人部分 贷银行存款(实发数)③缴纳社保费公积金时:借应付职工薪酬-社保费(单位部份)/公积金(单位部分)借其他应付款-社保个人部分/公积金个人部分 贷银行存款(实交社保),这种对吗?二、若是当月计提当月工资、社保公积金,当月缴纳社保公积金,下月发上月工资,这种情况如何记账?
老师你好!我咨询下,我们单位做账计提公积金时,借:管理费用,贷:应付职工薪酬~社保 贷:应付职工薪酬~公积金。可以直接把公积金做到社保里,统一做成 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保(社保➕公积金)吗? 谢谢
老师好,我实际发是24年12月一8月工资,但9月计提的工资这10月报个税了但未发是还挂着的,怎办?
小规模纳税人支出的服务费很多,一般跟销售有关,或者与营业支出有关是计入销售费用还是主营业务成本呢?计入销售费用了,但占比非常高超过60%了,这个有什么风险吗?会涉及广宣费吗?
老师,公司之前3月份开过票,有收入,但是那会我还没入职,后期我入职接手以后没业务,我都是0报的,我现在还用把工资薪酬那给他填上吗
你好,有没有税务师的课程
老师,问下公司还没注册好只选好了公司名称,现在买车的话是个人的名字,是不是不能进公司抵扣了?
老师,营业外收入是多少主营收入的比例是合理的呢
老师,工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资,但是成本费用一共才25万,这种情况,企业所得税申报职工薪酬那我咋填,填多少
老师,我这收入一直没报过,到现在预收有100多万,成本票这个月才能开出来,我这第三季度财报怎么报啊
酒店前台购买了酒店管理软件,总价5万5,先付了27500元开了发票,怎么入账?做什么科目?
个体户查账征收,账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候,需要计入成本费用中么?
没有,只有一个应付工资,我核算了工资了,不能在核算社保
那么就在应付工资下边设置明细
设置不了,这个科目有数据设置不了
那么就按你那个思路设置科目就行
这样设置科目合理合规吗,如果不合适我就不设置不计提了
合规的,方便查账就行