是的,用于免税项目的进项不能抵扣,直接做不抵扣勾选
老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
公司是生活服务免征增值税 分两块收入 一块儿是符合生活服务 另一块是技术服务不免税 那收到的专用发票进项税额全部不能抵扣还是说以下面这种情况按比例抵扣
老师,我有一张已计入20年成本的含税15万的发票,现在收到了,是一张专票,但是由于是用于免税项目的,进项税不能抵扣,我在20年时已全额15万入成本,那现在这个专票的进项税我怎么处理?
公司主营业务是免增值税项目占99%,应税项目占1%,公司租入的厂房既用于存放免税产品也用于存放应税产品,收到增值税专用发票,进项是否可以全额抵扣?
老师,那我不报关的收入,可以做免税收入吗?不抵扣进项,全额计成本费用。如果做内销就抵扣进项,做未来票收入缴纳销项税?两种都行的通吗?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
公共部分,没有征税收入,也不用分摊,全部进项转出是吗?
是的,直接做不抵扣勾选
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。