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老师,有一元多的社保滞纳金怎么做?可以做成其他调账一块多钱吗?

2025-07-14 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 20:33

同学你好 计入营业外支出

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快账用户8278 追问 2025-07-14 20:38

可以做成其他的不 做成这个到时候很麻烦吧 后续注意事项也挺多的吧

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齐红老师 解答 2025-07-14 20:42

你收不回来得计入营业外支出

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快账用户8278 追问 2025-07-14 20:52

那具体的分录是怎么样的?上个月没有计提这个滞纳金 然后后续有哪些注意事项呀?

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齐红老师 解答 2025-07-14 20:54

不用计提,交的时候直接计入营业外支出 借营业外支出贷银行

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快账用户8278 追问 2025-07-14 21:09

营业外支出-税收滞纳金是不? 然后后续报表或者年报之类的是不是要注意点什么啊

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齐红老师 解答 2025-07-14 21:24

对的,这样做就可以

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同学你好 计入营业外支出
2025-07-14
您好,借营业外支出,贷银行存款,可以扣除
2023-01-11
没事的,只是需要交滞纳金
2025-05-26
社保晚交一天,产生70元滞纳金,做账时先确认费用,然后借记“管理费用-社保滞纳金”,贷记“银行存款”。简单来说,就是把这笔费用计入成本,从账户里支出。
2024-09-04
你之前的话是不是按照多交的计提的费用,那如果说是这种情况的话,你现在就按照你最终缴纳的金额去计提费用就行了。
2022-11-12
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