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当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?

2025-07-15 05:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 05:21

您好,我们公司是把付款单复印一张,附件%2B付款单复印件作为费用入账的原始单据,以后月付款是用付款单原件(无附件)支付

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快账用户6145 追问 2025-07-15 05:42

跨年的还未支付,就得等支付后复印一份支付凭证再装订吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 05:48

您好,不是呢,我们按月装订的,跨年支付时,也是一张付款单原件,没有附件的, 借:应付或其他应付   贷:银行 这里没有损益科目,不用其他附件,一张审批过的付款单就可以了

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您好,分录前后写给您。
2021-09-20
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-10-21
借固定资产10万, 应交税费、应交增值税进项13000, 贷应付账款 借应付账款 贷固定资产3万 借应付账款贷财政补助收入。
2022-12-21
同学你好 你的问题是什么
2022-12-21
同学您好, (1)财务会计分录, 借:单位管理费用  90000   贷:应付职工薪酬  90000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:应付职工薪酬  90000   贷:财政拨款收入  90000 预算会计分录, 借:事业支出  90000   贷:财政拨款预算收入  90000 (3)财务会计分录, 借:业务活动费用  1000   贷:财政拨款收入  1000 预算会计分录, 借:事业支出  1000   贷:财政拨款预算收入  1000 (4)财务会计分录, 借:财政拨款收入  91000  (90000%2B1000)   贷:本期盈余  91000 预算会计分录, 借:财政拨款预算收入  91000   贷:财政拨款结转  91000 (5)财务会计分录: 借:本期盈余  91000   贷:单位管理费用  90000       业务活动费用  1000 预算会计分录, 借:财政拨款结转  91000   贷:事业支出  91000      
2022-06-06
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