你好,按价税合计入账
收到供应商发票,冲主营业务成本,如何入账
收到供应商开的红字发票,要冲主营业务成本,如何入账?
收到供应商提供的收支赔偿款发票如何入账?
收到供应商进项发票如何做账?
老师:我们收到一张供应商的发票,后来发现材料有质量问题,然后对方答应扣除发票中部分金额付款,那我们多出了的发票如何入账?普票,不存在抵扣
老师好,收到预收款怎么开发票?
老师你好,5月份印花税忘记报了,现在和7月一起报了这个计提到哪儿个月呀。
代表处的费用发票写的个人的名称可以入账吗
老师好,企业用外购商品或者自产产品当做职工福利发放,是属于视同销售吗?核算时是用商品或自产产品的公允价值吗?如果有增值税,也需要计入吗
应收账款打包卖出,债转协议可以作为坏账的税前扣除依据么
老师先进制造业增值税加计抵减金额做营业外收入,这个核算成本利润时要算进去吗?因为交的增值税核算成本剔除了
老师,非盈利组织的管理费用里包含限定性费用和非限定费用,这俩的主要区别是什么
个独公司变更成有限公司和 先注销个独再设立有限公司有什么区别吗?
老师,固定资产原值发生变化,每个月计提折旧是自动生成,现在原值变了,我应该怎么改?是先清理再增加正确的固定资产,还是直接改正确原值
请问一般纳税人的完整税金分录应该怎么做
那为什么我们开出去的销售发票普票要做应交税费-应交增值税销项税?
销售出去是要做价税分离的
但我们不需要交税,怎么平账?
季末转到营业外收入
不是当时做销项税的同时转营业外收入,是要季末才转一笔转,是吗?
月度不用,是要季末才转一笔转
我1-3月的收入没有做销项税的,那现在怎么做账务处理?是更正凭证还是要怎么调整?
可做调整分录 借:主营业务收入 贷:销项
借:销项 贷:营业外收入