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老师:我们收到一张供应商的发票,后来发现材料有质量问题,然后对方答应扣除发票中部分金额付款,那我们多出了的发票如何入账?普票,不存在抵扣

2024-05-16 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 13:25

同学,你好 按照实付金额入账,发票金额多不要紧

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快账用户9079 追问 2024-05-16 13:26

那账上岂不是一直挂着这家供应商的应付账款余额(其实已经不欠了)

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:26

同学,你好 不会,你按照实付金额做账 应付账款挂的也是实付金额

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快账用户9079 追问 2024-05-16 13:28

等于我们入账的时候就按实际付款入账,对吗?但这张发票去年入账了,汇算清缴已经结束现在调整成本岂不对应财报也要调整?

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:29

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户9079 追问 2024-05-16 13:30

那我们不想调原来大财报,有没有办法在今年我们的账里做一笔负数,直接调整?

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:34

同学,你好 可以,做负数

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同学,你好 按照实付金额入账,发票金额多不要紧
2024-05-16
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
同学你好1已经抵扣的话  是哟这样处理的呀
2021-09-01
你好,是的,需要冲减这个金额开票
2024-06-12
你好,同学。收到钱,把发票退回即可。最好先收钱,再退票
2021-03-02
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