可以的,没问题的哈
老师,让银行开了今年1到6月份的手续费,银行贷款利息发票,开的是几张普通发票,手续费跟贷款利息是分开的,总金额是对的,都是好几个月开在一起,也不能单独放在哪个月,全部能放在6月份里面吗?凭证最后面附着
9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月
你好老师,我6月份支付了一笔备用金给法人个人账上,我当时记了借:其他应收款陈***,贷银行存款。我现在7月份拿到5月份当时开出的加油发票,我现在记借:管理费用-加油费,贷:其他应收款陈**,这样正确吗。
有一个体检票是挂在往来的借:其他应付款-老干部 贷:银行 这个发票是医院给开的开到了7月1日但款是6月份支出的那这个7月的发票能放在6月里吗
纳税申报不交企业所得税,但实际报表利润正数,要不要计提所得税
老师,一般纳税人的增值税是怎么计提的呢?
没有发票号码的普通电子发票可以开给别人吗
法人借给公司钱怎么做分录
老师,请问法律咨询服务公司的成本主要有哪些,除了人工
您好,老师,这个题可以给我拆开讲讲吗?看不明白
老师,公司被收购了,现在做账的主体是新公司,作为新公司要做实收资本(用买的原公司的固定资产出资)该怎么做账呢?还有新公司买的原公司的原材料,库存商品等的钱都欠着了,现在该怎么做账呢?
老师,我想问一个问题, 就是疫情期间的时候,这边发了83200元的口罩, 是泰润堂这边打的预付款, 但是最后是国燿入库了, 入库后又给泰润堂开出去了一部分,开始是加点开的,后面把价格调成成本价了, 现在国燿和泰润堂对账呢,对不上, 泰润堂回款需要把这83200减掉么,如果减了国燿这又不平了, 我想不来了,
老师 客户提供原材料我们加工 收加工费 我们是小规模 要怎么记账和开票呢
进项多了,销项少了,如果做了调整,只是本月的数据不精准吧
6月份放了7月的票没事吗?还有别的处理方法吗
就那样做就完事了哈