同学你好,只是B公司向A公司出售设备的话, 我给你写
a公司向b公司购进药材,销售给c公司,之后c公司退货,然后a公司又退货给b公司的分录可以写成a公司销售给b公司的分录吗
老师,A是B的股东,A公司投资B公司,从A公司转出去给B公司这个分录怎么写
老师,A公司是b公司的股东,A公司向b公司怎么做分录
老师 你好。甲是A和B公司的员工 甲向A借支备用金用来支付B公司的社保费。请问A和B公司怎么入分录
23年将设备出售给A,A只给了B公司10万元,打官司,法院判让把设备拉回 B公司,然后A公司应付给B公司设备折旧费,这个设备出售后就终止折旧了,我现在该怎么做账?
老师,这月申报8月个税,如果工资在9月没发放就零申报是吧?
老师,小微企业现在免征企业所得税吗
我公司通过融资租赁贷款买了辆车,收到对方全额发票,后面还贷款,怎么做账
老师您好,买卖合同收入超过多少不减半
应付职工薪酬贷方截止9月底是352487 个税系统9月个税还没有申报,截止是298789 ,应付职工薪酬借方是269811这个借方还有发放去年12月的工资,这个表中应付职工薪酬怎么填
老师,现在小微企业印花税有减免政策吗
老师,意思做三方协议不用入固定资产,不用记入公司收入吗?我担心的是增值税申报表会有1.8万收入数据,不影响吗?
学堂网站不能报税联系了吗?
增值税申报表,有显示负数免税收入,我把免税收入删除,可以把免税这个收入填到增值税报表无票收入那里吗?因为企业是没有免税收入的?
企业所得税新申报表里面的,职工薪酬--实际支付给职工的应付职工薪酬,在已经计提了工资,申报了个税,工资还没实发,申报表中又要求填写借方累计数,那样的话与个税对比又是差距太大了,怎么填数据
针对B公司 借:应收账款 1700*1.13 贷:主营业务收入 1700 应交税费-应交增值税-销项税 1700*0.13 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000
针对A公司 借:固定资产 1700 应交税费-应交增值税-进项税 1700*13% 贷:应付账款 1700*1.13 次月计提折旧。
他不是要编织合并报表抵消分录吗?
对的,这个上面是 单独针对 个别公司的账务处理,
这个我知道啊
两个单个公司的分录会写的话,把它们合并就行, 因为内部交易,所以,这些个分录可以看作是不存在,所以,做对调就行 借:主营业务收入 1700 贷:固定资产 1700 借:库存商品 1000 贷:主营业务成本 1000 借:应付账款 贷:应收账款
折旧怎么处理?
关于折旧的部分 借:累计折旧 贷:管理费用