减免的1%未交的才计入营业外收入

老师,减免的税金转入其他业务收入,填写增值税申报表时,把他填入小规模免税收入?
老师,我们是社会团体,有免税收入(有免税资格)免增值税和所得税,我们也有增值税收入,我们的增值税收入也需要交所得税,那所得税申报时填报收入也是只填增值税收入不填免税收入的金额吗?成本也是只填增值税收入涉及的成本,不填免税收入涉及的成本吗?
老师我们这边有个无票收入增值税申报表这里没有无票收入栏,可以填写在(小微企业免税销售额)那一栏吗(未达起征点)
请问老师,现在小规模免增值税,开票5000,税率写的免税,报增值税表时,收入显示的就是5000。那相当于现在没有税,都是收入,那收做账就不用做增值税分录了是吗?也不用把增值税结转到营业外收入了?
老师增值税减免的营业外收入,在申报表里填在无票收入吗
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
就是这个数据,我想删除,这个数填写哪里才正确?
那个是你开的负数发票销售额
是的,因为上个月开错了,这个月冲红,我需要修改这个数吗,上个月的免税收入这个数,我是删除了,直接填到13%的销售额那里的
那个不能修改了,开的是负数就那样显示的
那这样子申报,申报表有没有问题,税局会预警吗
冲红就是按原来的税率红冲,没错的,不需要修改
那我上月是把申报表这免税收入删除,然后把免税收入填到13%的销售额那里哦
你原来开的是什么税率,负数发票对应相同的税率,不能随意删除
原来开的是免税的
那么你开的负数发票也应该显示在免税栏,看负数发票上的税率