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老师 我记账公司把我拿回的发票都挂在其他应付款,实际上我都已经现金付过了,我要怎么调,这个月开始小规我要自己拿回做账。

老师 我记账公司把我拿回的发票都挂在其他应付款,实际上我都已经现金付过了,我要怎么调,这个月开始小规我要自己拿回做账。
2025-07-15 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 19:09

借其他应付款 贷库存现金

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快账用户2344 追问 2025-07-15 19:10

我公账提的现金,他们又都挂着其他应收款,我沒有库存现金科目

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快账用户2344 追问 2025-07-15 19:12

要把现金还到对公账户,再提出来,挂库存现金吗,然后其他应付款明细账挂着十来家,要一家一家贷 库存现金吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 19:13

公户转给个人 个人支付的吗 借其他应付款贷,其他应收款

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快账用户2344 追问 2025-07-15 19:26

要分明细吗冲

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齐红老师 解答 2025-07-15 19:30

对的 需要分明细冲

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同学,你好 借:管理费用 贷:库存现金
2022-02-22
你好,这个你要补账才行了。
2025-06-20
您好,是可以调整,但是需要经过负责人同意才可以
2021-02-11
同学你好 赶紧实缴了吧
2024-01-03
你看下他当时做的是哪一个账务处理,是做了其他应收款吗?
2024-01-03
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