您好,收到了当时是如何入账的?

老师,我现在要注销一家公司,这个公司是之前别人过户给我们老板的,过户来将近3年了我们一直没有经营收入等,现在要注销,核对了之前公司财务做的财务报表里,发现库存现金是负数,还有一笔20万的应付账款(开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司,然后之前的财务就做成了应付账款(电话费)20万,一直挂在账上,我现在要调整报表才能去税务申报注销,请问我该怎么调整
老师 你好 请问一下 我们是小规模 以前年度的是在淘宝上面买的东西开了发票 但是之前是拿给财务公司做账的 他们给我们一直挂起的 现在我要怎么处理这些呢?
老师您好,我们公司之前一直是让代账公司做的账,之前老板也没有提供银行账单,现在把账拿回来自己做账。拿回来之后银行存款余额对不上,账本上写的余额是28000,实际银行账单上是5986.13,现在我新建账套该怎么做呢?
老师,你好。公司的税务这块的账之前在财务公司做。现在到期需要接回来自己做,请问和对方对接时需要注意些什么
你好老师,公司的账之前是放在财务公司的,现在拿回来自己做,前2年财务公司做的有一些应收账款一直是挂在账上,但实际上有些已经收到了!请问老师这个我要怎么调整?
计提房产税、城建土地使用税。怎么做分录?
老师,在电商企业中,运营为了冲销量策划了一个大促活动,但利润率很低,甚至可能微亏。在做这个活动之前要先经过财务批准吗?
老师请问纸质发票什么时候停用?
老师,您好,我发现21年会计多计提了企业所得税,实际是前面有弥补亏损,汇算清缴和报表报合适呢,我现在应该怎么调整合适
外贸企业做退税,人民币结算出口越南,电子税务局只有美元,怎么调整成人民币?
采购送货单的名称直接没有中文名用型号和代码表示可以吗?
老师 在不做凭证的情况下 怎么出具资产负债表
小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致
老师,我们企业支付了两笔合计800的造价费,用小额零星收款收据,还要给他们申报个人所得税吗
采购客户礼品开专票可以抵税吗?
当时收到了,老板应该是没有告诉财务公司所以账上就没做处理,一直挂在账上的,今年我拿到账才发现应收账款和实际的不符合!
您好,那现在银行存款和实际的是否相符?
不相符,去年12月收到的销售农产品得补助都没有入账的!
您好,那都当作收到看怎么样先呢。先把银行存款的对上先
当是收到了,那我怎么调整,分录怎么写
借:应收账款 贷:银行存款
这个分录是应收账款增加吧!现实是账上的应收账款比实际的少
不好意思,写错了,借:银行存款 贷:应收账款