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老师您好,我现在查出来2022年有一笔发票没有做价税分离,因为我们是一般纳税人, 但是我收到后没有做进项,直接做到管理费用了,这种现在应该怎么调整呢老师

2025-07-16 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-16 11:16

借应缴税金-进项税额 借以前年度损益调整

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借应缴税金-进项税额 借以前年度损益调整
2025-07-16
你好, 当时是怎么做账的呢?
2024-07-19
上午好亲!已经认证,抵扣了吗
2025-07-04
您好。不需要调整了
2021-10-22
您好,可以先预提费用, 借:费用 贷:其他应付款 不能确认进项税
2020-09-27
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