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老师,收到之前暂估的发票,进销存要怎么处理?

2025-07-16 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 14:51

存货不管的,只是财务系统做账

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快账用户1401 追问 2025-07-16 14:52

老师,可是成本不对呀,比入库多了

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:53

除非开票的单价和数量有差别,不然库房不管的

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快账用户1401 追问 2025-07-16 14:54

就是单价高了一些,可是数量是正确的?

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齐红老师 解答 2025-07-16 14:56

那么库房不管了,财务直接调账就行

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存货不管的,只是财务系统做账
2025-07-16
同学你好 红冲暂估的然后重新做
2021-11-05
同学,你的意思是你当时进来的这个产品,你做了暂估,还是你卖出去的货做了暂估,方便写一下你的分录吗
2022-04-13
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-09-19
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