调整企业日记账: 银行已收企业未收 %2B6000 银行扣费企业未记 -500 企业误记支出调增(15000 - 1500) %2B13500 调整后余额 = 320000 %2B 6000 - 500 %2B 13500 = 339000 元 调整银行对账单: 企业已付银行未付 -2000 调整后余额 = 315000 - 2000 = 313000 元
新增应收科目,导致应收的其他科目用不了,也删除不了新增科目
老师,开发票时的发票编码在哪查呀
老师,个体工商户的经营所得税也是三个月申报一次吧?然后是不是跟申报员工个人所得税一样,都在自然人扣缴客户端里面的
老师,我们公司有一个持股平台是有限合伙企业,现在我们股东要求折价回购股权,签的协议是股东把股权全部转让给合伙企业,合伙企业支付转让价款,但是我们这个合伙企业没有资金,是我们公司把款转到合伙企业,还是直接把款转给股东?应该怎么处理呢?不同办法的会计处理是怎么样?要确保合规
这一笔主营业务收入已经超过10万了,季度余额表也超过30万了为什么要减免增值税呢
民营医院开展护士节费用报销餐费,水果这种可以吗?
民营医院邀请院外医生开展医疗技术支持工作,这种是怎么合规处理?
你好,请问增值税即征即退企业开发票的时候软件可以直接写在备注栏吗,不开在票面上 符合规定申请退税吗
老师,速达是什么软件,好用吗?
老师,请教你一下。2025年1-3月我们预付了10万的电话,其中这个电费一部分买电出去了。4月我们开了买电的发票5万,剩下5万是属于我们的成本。之前的账是做了预付款10万。那么4月的账,这个我们应该怎么出会计分录呢
这样俩数还是不一致
企业的账是339000,对账单是313000,这个结不了账啊
企业的余额是320000%2B6000-500%2B13500=339000 银行的余额是315000-2000 这个题目有问题呀
对,我看也是
他这个题目有问题 我做了两遍都这样