你不是计提了5000,支付50000就平了哈,为啥还有余额?
您好老师! 我20年1月份发放的19年12月份工资和19年度奖金超过了5000元,现在个税申报怎么报
您好,老师,我2022年12月计提的工资是16万,但我第二年2023年1月份实际发放的工资是24万,汇算时工资怎么填了
你好老师,2023年1月到12月计提工资,能不能都发放了,个税上1月到12月的工资是与应付职工薪酬借方一致吗?
老师,12月入职的员工,专项扣除房租到23年12月,24年1月份没有专项扣除信息,我们12月工资是1月份发的,12月工资表专项扣除扣了1500元房租,2月申报1月份发的12月工资的个税与工资表不符,导致实发工资不/样,该怎么办好呢?多谢了
老师,请问下去年11-12月工资今年1-2月发放时,发现多计提了5000的工资,怎么做分录冲回呢?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
计提是在24年计提 25年发 导致25年借方有余额
计提在贷方,支付在借方就平了哈,查一下你做的账