公司退租时,已折旧完(净值为 0 或剩余少量净值)的空调、家具送人,账务处理如下: 若净值为 0:直接冲销账面余额,分录为 “借:累计折旧,贷:固定资产”。 若有少量净值:按净值转入 “营业外支出”,分录为 “借:营业外支出、累计折旧,贷:固定资产”
老师好,协会账上的空调等已经计提完折旧,余额为0,每5年换届一次,办公地点也换了多次,这些固定资产都搞丢了,现在审计问空调在哪,盘点表,怎么处理呢?
老师好,请问10年前开具的空调发票,户头是空白的,但入在了公司账上,一直没有计提折旧,请问现在应该如何处理比较好呢?谢谢
老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
老师好,目前公司固定资产已经完成计提折旧的,还剩下一些预计净残值,这些在账务上应该怎么处理
请问老师,办公司退租,空调家具在送人前折旧完了,剩下净值了,在账上怎么处理?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
当时入固定资产的时候有预计净残值,这个净残值是必须预计吗?
同学你好 残值可以是0
那现在已经预计净残值了,可以转入累计折旧吗
不需要 这个残值不需要折旧
转入营业外支出的话,需要写什么情况说明给税务吗
这个做固定资产清理的时候这个作为账面剩余价值来做清理的 正常转的这个不需要说明
老师,有点不懂,假设公司送人的空调,原值15000,累计折旧,14000,净值1000,那么怎么做账务处理?
你的意思就是你们要把这个折旧完的空调送人对吧
是的,公司退租,也卖不了多少钱,就送人了
借固定资产清理1000 借累计折旧14000 贷固定资产15000 借营业外支出 贷固定资产清理1000 贷销项
送人了还要估个价吗?
不是估价 是按你的残值来做的
那这个可以税前扣除吗?
营业外支出要调增
好的,谢谢老师
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