不是各地操作不同。预收外汇预计出口时间与实际不符,改下预计时间即可,不用核销。你当地外管局说法符合规定,超 30 天预收才需外管局操作,收汇凭关单到银行提汇、不用单独申报是正常流程。
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
好的老师,我出口货物成交方式是DDP,那我开出口发票如何开?怎么换算为FOB开呢?还有没报关没出口,没有关单资料可以提前开票吗?因为我们把想从银行提汇到公司公户,银行要求我们提供出口合同及发票,我们有出口合同但是没有出口所以没有开票没法提,所以想提前开票的话没有关单资料能开吗
出口发票开具方式:DDP 成交方式下,出口发票应按 DDP 总价开具,同时务必在备注栏写清 FOB 价,以便退税使用。 FOB 价换算:海关系统内置公式为 FOB = 货值(DDP 总价)- 运费 - 保费 + 杂费,DDP 总价中包含了目的国杂费,需将其扣除,才能得到正确的 FOB 价,即 FOB 价等于 DDP 价减去目的国杂费,所以杂费应填负数。 提前开票问题:不建议提前开票。出口发票内容需与报关单严格匹配,提前开具易因实际出口情况变动导致发票与报关单不符,影响退税、外汇核销等业务,建议待报关后再根据报关单信息开具发票。
老师您说DDP总价-运费、保费是国际的对吗?+杂费是也是国际的对吗?我不太明白总价DDP前面说+杂费,后面又说含目的国杂费又要扣除。还有外汇核销业务是什么情况才需要核销?前面不是说申报预收款不用核销么,只需要修改实际出口时间就可以么?是什么情况需要核销
关于 DDP 总价与费用扣除:DDP 术语下,卖方承担将货物运至指定目的地的一切费用和风险,包括运费、保费以及目的国的进口关税、清关费等杂费。在报关等业务中,通常需要从 DDP 总价中扣除运费、保费和目的国杂费来计算 FOB 价,公式为:FOB = 货值 - 运费 - 保费 + 杂费,这里的杂费为目的国产生的费用,需填报为负值。例如,DDP 总价为 10 万美元,运费 1 万、保费 0.5 万、目的国费用(杂费)-1.5 万,则 FOB 价为 10 -1 -0.5 -1.5 = 7 万美元。这些费用都是在国际货物运输和贸易过程中产生的,所以可以说是 “国际” 的费用。 外汇核销业务的核销情况:根据《出口收汇核销管理办法》,一切出口贸易方式项下的收汇原则上都需要办理出口收汇核销。其目的是确保 “货出去,钱进来”,防止外汇流失及游资进入我国,扰乱正常的金融秩序。无论是信用证、托收、保函方式结算,还是汇款及预收货款方式结算,都需按规定进行核销。对于预收货款,并非不用核销,只是在一些情况下,如等值 5 万美元(含)以下,可能手续相对简化,客户可持 “核销单” 编号领取相关凭证,但最终仍需按规定完成核销手续。等值 5 万美元以上,客户则需持 “核销单” 正本领取,并在最迟收款日期后的 30 个工作日内,凭解付行签章的核销单、结汇水单或收帐通知以及有关证明文件到当地外汇管理部门办理出口收汇核销手续
好的老师,请问我收到境外人民币,我备注是币种是:RMB吗?那我汇率还要填写吗?我关单号码是根据哪个填写、合同号是看当时我们跟外国公司签订合同时的编号吗?
是的,这种汇率填写1,看报关单就可以,上面都有
好的老师,那我备注栏备注这些就可以了吗
出口金额是换算为FOB价填写出口金额对吗?还是填写合同价款呀
对的,是这样 开发票按FOB金额开