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Q

老师我们搞培训,主要产生的是住宿及餐饮,对方给我们提供的发票类型为技术服务,我们能做账吗?

2025-07-18 06:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 06:45

也可以做 做成本 但是严格来说对方是虚开

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快账用户4368 追问 2025-07-18 06:49

他们是学院里内部的宾馆,没有住宿这一项,这对我们是否有影响

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齐红老师 解答 2025-07-18 06:53

有 虚开发票你们是没法抵扣的

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快账用户4368 追问 2025-07-18 06:55

我们是事业单位

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齐红老师 解答 2025-07-18 07:04

抵扣所得税 你们不需要交?

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快账用户4368 追问 2025-07-18 07:05

所得税怎样抵扣呢?

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齐红老师 解答 2025-07-18 07:06

做出版成本 减少利润 根据利润交

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快账用户4368 追问 2025-07-18 07:09

如果对方给我们开的是住宿服务,可以做出版成本?

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齐红老师 解答 2025-07-18 07:11

住宿费可以做成本的

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快账用户4368 追问 2025-07-18 07:12

技术服务不可以吗,

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齐红老师 解答 2025-07-18 07:13

你们实际发生的技术服务吗 什么技术 他和你的培训一样的吗

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您好,是对方给我们提供技术服务吧,因为您说人家开票的, 借:制造费用-服务费
2024-08-10
你好,与培训收入有关的入成本 其他的入管理费用更合适。
2025-05-27
您好,主营业务成本,这是跟 我们取得收入直接相关的成本
2024-10-24
同学你好,可以开具技术培训费,或者咨询培训费发票的。
2022-09-27
你好,计入成本过度科目中,最好是劳务成本
2022-01-16
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