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2024年11月份购进库存商品已经勾选认证,发票未入账,导致增值税余额不对,现在才发现,当时成本已经结转,2024年企业所得税已经汇算清缴,这种情况这几张发票怎样入账

2025-07-18 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-18 10:37

你好i这个如果只是增值税不对的话是没关系的,你补充入账就行了。

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你好i这个如果只是增值税不对的话是没关系的,你补充入账就行了。
2025-07-18
这种情况可以考虑进行如下调整: 一、调整库存商品 如果确定 2023 年至 2024 年实际库存数量是合理的,但因会计处理不当未计入库存,应将已认证的进项税额对应的库存商品进行调整入账。 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 二、所得税调整 1. 确定多缴纳的所得税金额:由于 2023 年因成本不足多缴纳了所得税,现在补充了成本,可以向税务机关申请更正申报或在以后年度进行抵减。如果申请更正申报,需准备相关资料证明成本的真实性和合理性。 2. 如果以后年度抵减:在以后年度计算所得税时,可将多缴纳的部分进行抵减。 同时,要注意与税务机关沟通,确保调整的合法性和合规性,避免税务风险。另外,应加强会计核算管理,避免类似问题再次发生。
2024-08-18
对的,是的,你可以在今年调整,实际这个有业务吗?
2023-04-20
账面不需要处理,只是汇算清缴调增
2024-04-17
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