进项税怎么会出现贷方余额呢?查一下是什么原因
老师您好,我想问下就是在科目余额表中我的应交税费这一栏余额有借方还有贷方,我拍照给您看下,这样是不是不合适呢,需要怎么调整呢,我是今年1月份转为一般纳税人了,之前是小规模纳税人
老师应付账款其余余额在借方表示什么意思,正常来说应该在贷方,那如果我调整科目怎么调整呢
老师 科目余额表销项税额贷方有余额 是什么意思呢
老师,,科目余额表应交税费-销项 的贷方余额是-0.01,这个该怎么调整呢
老师您好我的月资产负债表,应交税费的年初余额是负数,老师这个是什么意思呢,我需要怎么调整下才合适呢
麻烦问一下老师 我觉得有个问题就是我们北京的会计有问题,业也许实际为了这么操作只是我不清楚哈 我们工资是8月份发7月份的然后 7月份底发了6月 然后我8月申报不应该是申报7月份时实际发的6月的嘛 但是我们北京就是8月份就申报7月的但是7月还没发呢?这个合理嘛 ,可以这么一直操作嘛
老师好,我公司有个应付款是2020年5月开始至今一直未付,现被对方上讼了,现在要付这几年的利息,合同上没约定利率,法院判决要以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息,我这怎么去算利息,是分年一年一算吗?
个体户定期定额享受减半征税政策吗?有没有相关文件
没有抵扣的进项红冲后怎么做账呀?事情是这样的我们和供应商合作买餐具前面他开了发票合计金额是251921.78税额是2519.22,我做的分录是借:长期待摊费用251921.78。 进项2519.22 贷:银行存款254441,现在对方说前期的明细有问题就把发票红冲掉了,然后重新开了,那我现在需要怎么做分录呀
老师,请问下,货款总额10万,对方要加1%的税点。那这个税费是这么算的吗?100000-(100000/1.01)=990.1还是直接100000*1%=1000
前会计把土地折摊在,累计折旧科目的,对吗,要不要调整
老师,这个月只有进没有销,那进货正常做,电子税务局的进项不用认证就行是不,增值税直接0报就行对不
一般纳税人加工企业,按规定招自主就业退役士兵,按定额扣减。企业超比例按安排残疾人就业或为安排残疾人就业做出成绩,这俩都通过其他收益,是不是政府补助
老师,湖南公司注销登记申请书是在哪里下载或者工商局那里有纸质档给我们填写吗
零星支出多少可以税前支出,需要哪些资料
老师,我就做了这样一张分录,就是我多认证了一张发票,就是我这张发票没有做账,但是我认证了,人后我就做了这样一张分录
多认证的发票直接申报进项转出,不做账
老师我刚说错了,就是我做了冲红发票的这张分录的前面还做了一张我给您发下,现在是我这会刚给您发的这张分录中的发票我认证了,不需要转出,但是我已经做了红字了,我想问下在应该怎么调整,还有就是我有一张发票实际没有做账,但是认证了,这种是我在账上不用做账,直接申报增值税的时候做进项税额转出吗老师
已经做账,那么认证了才那样做进项转出。没有做账,就不需要做进项转出的账,只申报进项转出
那我现在的那一笔做了红字的应该在怎么做合适呢老师,我刚把红字之前的那一张凭证忘记发了
关键是你以前做账没嘛?已经做账,那么认证了才那样做进项转出
我可能刚才没有表达清楚,就是我现在是2月和3月收到的发票一致,对方给我开重了,然后2月的我正常做账了,并且也认证了,但是3月的光是认证了没有入账,我现在的意思是我又把2月的那张正常的做了红字的转出分录,就是我发给您的那张,导致我科目余额表有余额,是这个意思
3月只是认证没有做账,现在要进项转出,就不需要做账了。只申报进项转出就行
好的,老师,那我就是红字做的错误的那一笔我应该怎么调整合适呢老师
原来没做账就不需做进项转出。已经做账需要红冲就 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数