进项税怎么会出现贷方余额呢?查一下是什么原因
老师您好,我想问下就是在科目余额表中我的应交税费这一栏余额有借方还有贷方,我拍照给您看下,这样是不是不合适呢,需要怎么调整呢,我是今年1月份转为一般纳税人了,之前是小规模纳税人
老师应付账款其余余额在借方表示什么意思,正常来说应该在贷方,那如果我调整科目怎么调整呢
老师 科目余额表销项税额贷方有余额 是什么意思呢
老师,,科目余额表应交税费-销项 的贷方余额是-0.01,这个该怎么调整呢
老师您好,我想问下就是我的应收账款贷方有余额,这个是我红冲显示的,应该是我冲红冲错了的,现在怎么调整合适呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师您好,发票赋码:建筑服务*人工费,在申报表中应把数据填到货物及劳务还是填到服务、不动产和无形资产那列
这道题预告登记的作用是什么?好像没起作用吧
老板的部分居间费打到财务账户,让财务发工资,这样会有什么风险?
应付股利有最高最低限额吗?
未分配利润一般用来做什么怎么才能用
应付利息只包含欠银行应付利息吗?
查账怎么查才真实准确
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
老师,我就做了这样一张分录,就是我多认证了一张发票,就是我这张发票没有做账,但是我认证了,人后我就做了这样一张分录
多认证的发票直接申报进项转出,不做账
老师我刚说错了,就是我做了冲红发票的这张分录的前面还做了一张我给您发下,现在是我这会刚给您发的这张分录中的发票我认证了,不需要转出,但是我已经做了红字了,我想问下在应该怎么调整,还有就是我有一张发票实际没有做账,但是认证了,这种是我在账上不用做账,直接申报增值税的时候做进项税额转出吗老师
已经做账,那么认证了才那样做进项转出。没有做账,就不需要做进项转出的账,只申报进项转出
那我现在的那一笔做了红字的应该在怎么做合适呢老师,我刚把红字之前的那一张凭证忘记发了
关键是你以前做账没嘛?已经做账,那么认证了才那样做进项转出
我可能刚才没有表达清楚,就是我现在是2月和3月收到的发票一致,对方给我开重了,然后2月的我正常做账了,并且也认证了,但是3月的光是认证了没有入账,我现在的意思是我又把2月的那张正常的做了红字的转出分录,就是我发给您的那张,导致我科目余额表有余额,是这个意思
3月只是认证没有做账,现在要进项转出,就不需要做账了。只申报进项转出就行
好的,老师,那我就是红字做的错误的那一笔我应该怎么调整合适呢老师
原来没做账就不需做进项转出。已经做账需要红冲就 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数