你好,把你之前红冲的分录删除,然后做正确的分录就是了
你好,老师。我要调整应收账款贷方余额,没有预收的情况,就是有没开发票客户,在公账付款等。我想把余额互冲下,应该怎么做分录
老师好,我这个月有红冲的账,上月做了一个无票收入,票到我就红冲了,实际入账大于红冲账,在报表怎么填?我检查账表不符,表上没有提现红冲数?应该怎么处理?
老师您好,我想问下就是我的应收账款贷方有余额,这个是我红冲显示的,应该是我冲红冲错了的,现在怎么调整合适呢
你好老师,之前的会计做的账特别乱,他把应收账款做过调整,但是,调整的也不正确,现在我收到了最后一笔账款,按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款,,可是我按正常的做下的,应收账款就成负数了,我应该怎么样调整,按他之前做的调整,冲红调整下来还是错的,我应该怎么做合适
老师您好,我公司有个员工2021年就离职了,然后账上其他应付款贷方还有余额,我现在这个应该是怎么调整合适呢老师
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
老师 请问一下 只要材料入库贷方都做应付账款有什么影响吗