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2025年7月1日至2025年7月21日,增值税发票开票:销项金额合计(不含税):-232,323.87元 ,销项税额:-30,202.13元,负数是这个月有一笔发票是全额红冲了6月30日的大额发票;增值税取得发票:进项金额合计(不含税)244,998.22元,进项税额22,096.86元,增值税率13%。增值税税负率3%,上期留底税额是75,803.75元, 测算这个月要申报出口退税 2200元,问:这个月目前为止还能开多少金额(不含税)的销项发票?

2025-07-21 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-21 11:45

这个月的出口销售额多少

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快账用户3372 追问 2025-07-21 11:48

2025年7月1日至2025年7月21日,增值税发票开票:销项金额合计(不含税):-232,323.87元 ,销项税额:-30,202.13元;增值税取得发票:进项金额合计(不含税)244,998.22元,进项税额22,096.86元,增值税率13%。增值税税负率3%,上期留底税额是75,803.75元, 出口销售额 9377元人民币,征税率等于退税率为13%,问:这个月目前为止还能开多少金额(不含税)的销项发票?

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齐红老师 解答 2025-07-21 11:57

测算这个月要申报出口退税 2200元, 只退这些增值税 求b就可以了

测算这个月要申报出口退税 2200元,
只退这些增值税
求b就可以了
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快账用户3372 追问 2025-07-21 12:21

老师 ,公式给我下 ,是+免抵税额还是+应退税额 这块不懂 1219.01是替代2200吧?

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齐红老师 解答 2025-07-21 12:25

销项税额减进项税额加免抵税额)/所有的销售额=3%

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齐红老师 解答 2025-07-21 12:26

免抵税额=1219.01万-2200 计算的是这个

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快账用户3372 追问 2025-07-21 12:29

我说错了,这个月出口是9377元人民币能计算出来了,出口退税的金额是1219.01元,2200是我当时没算出来出口退税是大致估的,应该2200不算里面吧?

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齐红老师 解答 2025-07-21 12:33

那你这个月想退多少税? 还是没要求 是的话,那你得给一个销售额,你实际销售出去了多少?你要么有销售额,要么有退税的数据。这两个都没有的话,没法计算。你也看到了上面的计算的税负,它是根据缴纳的增值税加上免抵税额)不含税的销售额

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快账用户3372 追问 2025-07-21 12:37

这个月想退1219.01元

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快账用户3372 追问 2025-07-21 12:38

因为这个月有一个大额红冲的发票,红冲发票的那个负数的销项金额合计是不是也要算到分母里啊?

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齐红老师 解答 2025-07-21 12:45

对的是的是的呀,给你减去了,当做是进项不是吗?你也可以理解是增加你的销项税额 你要退税的是1219.01还是1219.01万 不带万的话我给你发的那个图片里面就可以,把这个2200改成1219.01。

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快账用户3372 追问 2025-07-21 12:49

嗯,出口销售额是9377元,不是万元,要退的税额是1219.01元,你看我算的才是对的吧,你分母当中没有算上销项金额为负数的

嗯,出口销售额是9377元,不是万元,要退的税额是1219.01元,你看我算的才是对的吧,你分母当中没有算上销项金额为负数的
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齐红老师 解答 2025-07-21 12:57

30202.13不就是B*13%-第一个就是算进去了 你那个不对 免抵税额=0了 你在看下

30202.13不就是B*13%-第一个就是算进去了



你那个不对
免抵税额=0了
你在看下
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这个月的出口销售额多少
2025-07-21
还能开具不含税销项发票金额为 1,226,233.40 元。 计算逻辑:以 3% 税负率为核心,结合全部销售额(内销正负合计 %2B 待开 %2B 出口)、理论应纳税额(销项合计 - 进项 - 留抵 - 出口退税),通过等式平衡算出待开金额
2025-07-21
您好,税负=缴纳的税款/收入 增值税=销项-进项税 根据公式推算,即可计算得出需要开多少票。
2020-11-28
你好 (1)计算该企业2021年6月的销项税额=2180000/1.09*9% 
2023-05-15
你好需要计算做好了给你
2021-10-22
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