你好请把题目完整发一下
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
A 公司2018年6月登记为增值税一般纳税人, A 公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金新520000元。税额1800元: 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800
你好,题目要求熬什么?会计分录?
对的 会计分录
1借银行存款113000 贷主营业务收入100000 应交税费~销项税13000
2.借银行存款56500 贷其他业务收入50000 应交税费~销项税6500
3.借银行存款21800 贷主营业务收入20000 应交税费销项税1800
4借银行存款109000 贷主营业务收入100000 应交税费~销项税9000
5.借主营业务收入80000 应交税费销项税12800 贷银行存款92800
6借银行存款265 贷主营业务收入250 应交税费销项税15
7借原材料10 应交税费进项税额1.3 贷银行存款11.3
8借固定资产20000 应交税费进项税额1800 贷银行存款21800
这个9是个什么业务具体的?
借管理费用2178.44 应交税费进项税额191.56 贷银行存款2370
九应该是其他业务
9借银行存款8720、 贷其他业务收入8000 应交税费-销项税额720