咨询
Q

老师 问一下我们是汉庭加盟酒店, 所有的房费收入都是由总部给返款。老板的朋友住宿开的是自用房间,对方直接给我们对公收款码扫了1200元钱,这笔钱总部不会体现,也没有体现在酒店PMS系统里,这种情况应该怎么做账?

2025-07-21 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-21 20:05

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-07-21 20:08

您好,挂账处理分录正确,借银行存款1200,贷其他应付款-老板往来款1200。如果款项实际来自朋友,科目应改为 其他应付款-朋友姓名 ,需同步留存支付凭证、老板签字说明及手工入住记录。确认为收入时需价税分离调整:借其他应付款1200,贷主营业务收入1132.08,贷应交税费-增值税67.92,并补录PMS订单。 2.税务与内控必须完成,如果长期挂账需补签无息借款协议,支付给朋友时必须公户原路退回。所有交易需登记 特殊交易登记表 ,包含房号、金额、性质、审批人等信息,PMS中需补建0元订单备注 已线下收款 ,同步邮件报备总部。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个需要建账 先看是独立核算的还是非独立核算的
2021-08-05
你好,你们有严格的财务相关制度吗?一般要严格确定不能员工收款,要求必须打公户。
2021-07-19
不给分公司开发票吗
2023-06-30
不建议把发票开给供应商。支付材料款时计入工程施工等成本科目,取得发票正常认证抵扣。收到补贴款冲减工程施工成本。确认收入时按 10 万计。发票是采购材料用于自身装修业务的凭证,材料已用于门店装修,无需退票给供应商。
2025-02-19
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×