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老师,公司去年花20000元买了一辆二手车,到上个月折旧计提了4445.83元,这个月把这个二手车出售了。分录是不是应该这样做 借:银行存款 8000 借:累计折旧 4445.83 借:营业外支出 7554.17 贷:固定资产 20000 ?

2025-07-22 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 15:45

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户3231 追问 2025-07-22 15:47

是卖给了其中一个股东,发票是二手车交易市场替我们开出来的。我看发票上没有增资税,什么税都没有。我们还需要申报什么税么?

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齐红老师 解答 2025-07-22 15:52

那个是自行计算增值税的,按我备注的税率

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快账用户3231 追问 2025-07-22 15:56

那当初我们买入的时候,上面也没有增值税额,也没抵扣,直接都计入固定资产原值了。这样这次出售的时候,还需要计算销项么?

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齐红老师 解答 2025-07-22 15:57

那么出售的时候按3%开普票

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快账用户3231 追问 2025-07-22 15:58

二手车商替我们开的票,开的是二手车销售统一发票,上面没有增值税额,也需要计算销项税么?

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齐红老师 解答 2025-07-22 15:59

是的,需要计算增值税的

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快账用户3231 追问 2025-07-22 15:59

那之前买入的时候,没有计算抵扣增值税也没事,这次按照3%计算增值税就行,是吧,老师?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:03

如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%

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快账用户3231 追问 2025-07-22 16:04

那这个二手车销售统一发票,是普票,对吧,老师?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:05

那个有发票的税前扣除功能,不是一般的普票

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快账用户3231 追问 2025-07-22 16:08

我越来越糊涂了,老师。就是我收到这个票,也不用我再开什么票了,因为之前没计算抵扣进项,所以这次销售就按照3%计算销项就行,这么说对吧?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:08

你是一般纳税人就按3%开普票,申报的时候按2%交税

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快账用户3231 追问 2025-07-22 16:16

老师,去年个人卖给我们的时候,也是用的二手车销售统一发票入账的,没有让这个人给我们再开发票,这个有影响么?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:18

没有开票还是按3%计算增值税,申报的时候减按2%交

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快账用户3231 追问 2025-07-22 16:19

您直接回答我的问题,行么?别只重复这一句,要是我明白你这一句,我就不会再问你了,就因为不特别明白,不才问你的么

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:20

意思是不管是否开票,都要计算交税的,没有交税就是逃税

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快账用户3231 追问 2025-07-22 16:21

老师,去年个人卖给我们的时候,也是用的二手车销售统一发票入账的,没有让这个人给我们再开发票,这个有影响么? 我问的是这个问题,你回答的不是我问的啊

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:24

现在你们直接根据那个发票做账就行了哈。你们只管自己销售车的税是否已经交税。 对方是否交税也跟你无关的。

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不可以。企业应按规定的折旧方法和年限对二手汽车计提折旧,不能在第二个月直接将其全部费用化,这样不符合会计准则和税务规定。
2025-05-13
你好,你这个没有交增值税,最后一个没有考虑增值税的。
2023-08-31
学员你好,卖车时,要计入资产处置损益的
2023-08-31
您好,可以,贷其他业务收入是正数18000
2024-08-25
没有问题的,可以的。
2024-08-25
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