同学你好 需补增值税处理: 转清理:借:固定资产清理 15554.17、累计折旧 4445.83 贷:固定资产 20000 收款:借:银行存款 8000 贷:固定资产清理 7766.99(8000/1.03)、应交税费 - 简易计税 233.01 减免 1%:借:应交税费 - 简易计税 80.97 贷:其他收益 结转损失:借:营业外支出 7787.18 贷:固定资产清理 开票与报税 无需再开票(凭二手车发票入账)。 报税:按简易计税(减按 2%)申报,填对应销售额、减免额栏次
老师,去年4月我们公司(今年8月升为一般纳税人)购进了一辆二手车原值7500,从去年5月一直计提折旧,直线法折旧,今年10月出售了卖了3000,未开票,私对公直接转给我们公户,我不想缴税,所以账务处理,借 固定资产清理(原值减累计折旧)借 累计折旧 贷 固定资产(原值),收到出售价款,借 银行存款3000,贷 固定资产清理3000 ,结转损益 借 营业外支出 贷(固定资产清理余额),这样对吗
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,另外500元是请人从市里过完户开到工地现金给司机的,我这笔记:借:固定资产一洒水车,9万,贷:银行存款89500元,另外500元现金怎么记分录?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师您好,请问:我刚接手一个户,前任会计给了我一堆二手车销售统一发票,但是发票上面多数的金额是1000块钱(二手车销售1000不符合市场公允价),前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票,就始终没有做固定资产清理、处置,没有交增值税,她觉得价格有失公允,有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年,自从卖车后,固定资产就一直躺在账上,至今也没提折旧,固定资产在账上有2000多w,请问老师,前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税,这样做对吗?我该怎么办?求救老师蟹蟹。
@董孝彬老师在吗?还有请教的
老师,我公司是小规模,主营出租非自有的不动产,增值税税率是5%吗?装修好再出租的,装修费应计入什么科目
增加实收资本,需要写章程修正案吗?
新成立公司怎么做财务预算
老师您好,请问个体工商户的经营所得税税率是几个档,分点税率多少?
您好,老师,我公司向建筑商销售防火门,我们是和甲方签订一批门,然后在去厂家订购一批门,门来就直接进工地,一直都是这个模式,进销存台账还需要登记嘛?我们没有库房,也不入库房。发票也是供一部分门,去要一部分钱,到工程结算时,根据结算单付清剩余款。
黑龙江个体户每个月定额4万,现在开票是不是每个月不超过10万就可以不交税
商品按月计提减值,1月2月3月都计提了减值,4月计提减值后就卖掉了,然后结转成本的时候,为什么只结转转了4月的减值,前面123月的减值都不管了。
公司去年汇算清缴亏损300万,今年下半年可能会有盈利,如今年三季度盈利100万,请问今年不交企业所得税的情况下,是否可以预提成本,汇算清缴时再用以前年度亏损去弥补
老师,个人所得税里的高管,对于不管境内支付还是境外支付都要在我国交个税吗?还是说不区分居住时间,只是境外所得且境内支付的部分,要在我国纳税
我们去年买入的时候,没找个人开票,直接用二手车销售统一发票入账的,这个是不是就不属于应抵扣而未抵扣了啊,今年销售这个二手车给个人,就得按照13%计算增资税呢?
同学你好 对的,是这样的哦
您刚才说是3-2税率,现在您说13%税率,我有点蒙,老师,我们这个情况,应该是哪个税率?
09年之前没抵扣进项的才是2%或3%的税率
那我们这个情况呢,老师?您给我捋捋说一下,我有点看懵了
你是一般纳税人还是小规模呢
一般纳税人
同学你好 那你按3%来交税哦
因为你购进的时候这个没有专票抵扣
那我们是不是确实属于应抵扣而未抵扣呢,这个怎么判断?
你看你勾选平台有这个待勾选吗?没有就是不能抵扣
当时没有,因为当时我用的二手车销售统一发票入账的,没有让卖方个人给我开票。应该就不会在待抵扣那里显示吧?
是的 那你就按3%来计算
我们去年买入的时候,没找个人开票,直接用二手车销售统一发票入账的,这个是不是就不属于应抵扣而未抵扣了啊,今年销售这个二手车给个人,就得按照13%计算增资税呢? 刚才这个问题的时候,您回答我的是“是的”,那现在就是不应该按13%,对吧?
是的这个不属于的,按3%交税
09年之前没抵扣进项的才是2%或3%的税率 ,您刚才不是说09年之前的才3-2么?
你这个也是3%的哦,因为是二手车
那什么情况按照13%交税呢,老师?
就是什么情况属于卖二手车按照13%交税的情况呢?
购进的时候你抵扣进项了按13%