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老师,公司去年花20000元从个人买了一辆二手车,用的是二手车销售统一发票直接入账的,到上个月折旧计提了4445.83元,这个月把这个二手车出售给个人了。也是拿到了二手车销售统一发票入账的,分录是不是应该这样做 借:银行存款 8000 借:累计折旧 4445.83 借:营业外支出 7554.17 贷:固定资产 20000 ,分录是这样做么?我们还需要再开票么?报税怎么填啊?

2025-07-22 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 16:30

同学你好 需补增值税处理: 转清理:借:固定资产清理 15554.17、累计折旧 4445.83 贷:固定资产 20000 收款:借:银行存款 8000 贷:固定资产清理 7766.99(8000/1.03)、应交税费 - 简易计税 233.01 减免 1%:借:应交税费 - 简易计税 80.97 贷:其他收益 结转损失:借:营业外支出 7787.18 贷:固定资产清理 开票与报税 无需再开票(凭二手车发票入账)。 报税:按简易计税(减按 2%)申报,填对应销售额、减免额栏次

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:34

我们去年买入的时候,没找个人开票,直接用二手车销售统一发票入账的,这个是不是就不属于应抵扣而未抵扣了啊,今年销售这个二手车给个人,就得按照13%计算增资税呢?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:38

同学你好 对的,是这样的哦

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:42

您刚才说是3-2税率,现在您说13%税率,我有点蒙,老师,我们这个情况,应该是哪个税率?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:42

09年之前没抵扣进项的才是2%或3%的税率

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:43

那我们这个情况呢,老师?您给我捋捋说一下,我有点看懵了

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:45

你是一般纳税人还是小规模呢

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:45

一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:46

同学你好 那你按3%来交税哦

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:46

因为你购进的时候这个没有专票抵扣

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:47

那我们是不是确实属于应抵扣而未抵扣呢,这个怎么判断?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:48

你看你勾选平台有这个待勾选吗?没有就是不能抵扣

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:49

当时没有,因为当时我用的二手车销售统一发票入账的,没有让卖方个人给我开票。应该就不会在待抵扣那里显示吧?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:54

是的 那你就按3%来计算

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:57

我们去年买入的时候,没找个人开票,直接用二手车销售统一发票入账的,这个是不是就不属于应抵扣而未抵扣了啊,今年销售这个二手车给个人,就得按照13%计算增资税呢? 刚才这个问题的时候,您回答我的是“是的”,那现在就是不应该按13%,对吧?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:58

是的这个不属于的,按3%交税

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快账用户7848 追问 2025-07-22 16:59

09年之前没抵扣进项的才是2%或3%的税率 ,您刚才不是说09年之前的才3-2么?

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齐红老师 解答 2025-07-22 16:59

你这个也是3%的哦,因为是二手车

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快账用户7848 追问 2025-07-22 17:07

那什么情况按照13%交税呢,老师?

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快账用户7848 追问 2025-07-22 17:09

就是什么情况属于卖二手车按照13%交税的情况呢?

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齐红老师 解答 2025-07-22 17:14

购进的时候你抵扣进项了按13%

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可以的 借固定资产清理了, 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
2025-07-11
您好,分录还少了增值税,一般人要20000/1.13*13%增值税的哦
2024-09-01
学员你好,卖车时,要计入资产处置损益的
2023-08-31
你好,你这个没有交增值税,最后一个没有考虑增值税的。
2023-08-31
你好,第一个是借固定资产清理。
2023-10-06
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