不可以的,税局要求必须做进销存,按销售出库的数量*单价结转成本
一个库存商品的账面余额是240,计提跌价60,现在200将其卖出去。我做分录,销售时是借银行存款226贷主营业务收入200,销项税额26。然后结转成本,我就奇怪了,借主营业务成本这里,我是写240呢?还是180呢?不明白。
1.打款给采购员时: 借:其他应收款-采购员陈某 500 贷:其他货币资金 500 2.收到采购单时: 借:库存商品-适节水果-香蕉500斤*1元 500 贷:其他应收款 -采购员陈某 500 3.售出商品时: 借:应收账款-X公司 600 贷:主营业务收入-时适节水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到货款时: 借:其他货币资金-微信 600 贷:应收账款 -X公司 600 老师,您好,我这两才接触到会计岗位,以上是我看了之前的会计做的账总结的流程,可昨天发生了一笔没有按这个流程来的经济业务就是出纳直接把钱付给了卖藕的商家, 我做账时:借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:应付账款 200 借:应付账款 200 贷:其他货币资金-微信 200 1.这样做对吗 2.如果我不通过应付账款,直接用 借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:其他货币资金-微信 200 可以吗? 请老师帮忙看看我的弊端在哪里, 非常感谢
老师 我们单位购买原材料 没有收到发票,我们也没有付款 采购时暂估入账 借:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)100 贷:应付账款-供货商100 当月结转了成本 借:主营业务成本 90 贷:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)90 次月收到发票并付款 借:原材料 100 贷:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)100 借:应付账款-供货商100 贷:银行存款100 但是此时科目余额表 原材料-蔬菜暂估入库(供货商)此科目是-90 因为上月结转了90 这个月冲此科目时还剩下10 所以是-90 这我该怎么调整,是上月分录不对吗还是需要做个成本回冲吗?不理解 请老师指导
老师,如果我们是开果蔬店的,做外账 购入蔬菜我记借库存商品--蔬菜,不写出蔬菜明细,贷银行存款。然后销售出去,结转成本我按收入的百分之多少一结转行吗。
你好老师,个人消费开的发票能入账吗,比如护肤品,食品,服装鞋帽,是开了发票就一定要入账吗
电商全面征税后,能不能入驻园区,享受返税
老师,幼儿园的账,收入高,成本票又很少,这样的业务如何处理
咨询下我们干电力工程的因为资质原因分公司员工的社保都交在总公司里 现在想在分公司缴纳公积金 这样税务上会有什么影响吗
老师计算国债利息时全年按照多少天计算,金融机构贷款全年按多少天计算?
生产企业出口退税,2025年4月出口发票按报关单上商品名称开了5项,5月退税退了报关单上的三个商品,另外两个要视同内销,请问视同内销的收入填在6月份增值税申报表哪个位置。
不明白序号五资本化期间闲置资金的月份数是怎么得出来的
董孝斌老师哪发工资是把个税扣下是不,哪他们这种现在才发5月的工资,4月26日到5月25日,哪现在发工资我还得算超过5000元以上的给工人算好,每超过的我就得算,有每个月的税率表不
咨询下我们干电力工程的因为资质原因分公司员工的社保都交在总公司里 现在想在分公司缴纳公积金 这样税务上会有什么影响吗
老师,请问了解考察润滑油企业的生产情况需要从哪些方面入手,要注意什么呢,谢谢!
那如果对方给我开的发票就写的是蔬菜,不写斤数,只写总金额呢?很多企业达不到进销一致的。这个外账我那样做说不过去吗
必须要求对方规范开票,名称不能笼统开蔬菜
那是你们那边。我们这边4线城市可以那样开发票,很多企业进销都不到完全一致的
税局查到不认可就完蛋了
我们这边开发票那样写是认可的
建议不要侥幸,万一换个专管员呢?本身那个开票不规范,找茬就完蛋
尽量合规,但是很多小企业达不到那么合规,成本票找来就不错了
所以合不合格就看他们的心情了。遇到较真的就完蛋