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生产企业出口退税,2025年4月出口发票按报关单上商品名称开了5项,5月退税退了报关单上的三个商品,另外两个要视同内销,请问视同内销的收入填在6月份增值税申报表哪个位置。

2025-07-22 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-22 22:51

您好,这个的话,就是写那个一般企业收入额,那个地方

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快账用户1796 追问 2025-07-22 22:56

出口收入也要冲减呀,冲减的数填哪里。

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齐红老师 解答 2025-07-22 22:59

您好,你的申报表,可以截个图吗我看下

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快账用户1796 追问 2025-07-22 23:09

截图发不了

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齐红老师 解答 2025-07-22 23:10

填在开具其他发票这个位置,负数列示

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快账用户1796 追问 2025-07-22 23:11

什么意思呀

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快账用户1796 追问 2025-07-22 23:12

哪个栏次填上负数

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齐红老师 解答 2025-07-22 23:14

开具其他发票,这个位置啊,然后对应税率,看你的税率是哪个,就可以,那不是有个本期开具增值税发票的位置,还有个开具其他发票的位置吗,你申报表找不到吗?

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快账用户1796 追问 2025-07-22 23:17

这个我知道转内销的金额是这样填的,但是冲减之前的出口收入填在免抵退那个栏次吗

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齐红老师 解答 2025-07-22 23:17

嗯,是转内销的那部分

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快账用户1796 追问 2025-07-22 23:18

是的,转内销了,出口收入要不要冲减

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齐红老师 解答 2025-07-22 23:19

就是正常出口那部分,不需要冲减

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