借:营业外支出 贷:库存商品 增值税-进项转出
老师您好,有母子公司的内部交易不会做抵消分录了。麻烦老师给看一下,谢谢! 子公司销售劳务给母公司,不含税金额100,销项税9,成本80。母公司购入直接耗用并计入主营业务成本109,母公司是简易计税的一般纳税人。这个抵消分录不会做了[晕]
你好老师,我们公司支付的一年的物业费会计分录怎么做?我们是一般纳税人
老师,请问我们是一般纳税人贸易公司,新公司筹建期,缴纳一年的办公室租赁费会计分录怎么做呢?谢谢!
一般纳税人贸易公司预付货款,会计分录怎么做?
老师你好,我公司是一般纳税人,电梯销售行业,客户购买电梯将货款付给法人账户,法人将货款转入对公账户,怎么做会计分录,这样做是否可取,发票怎么开,谢谢
请问收取的合同履约保证金因对方违约不退回时,应计入管理费用还是营业外收入?
老师好!想问下个体户税务提交了注销,清税证明下来了,可以撤销恢复正常么
我公司非专利技术转让13个月,按月支付,我开发票时单位开什么?
老师 关于结转增值税问题,1.我每月并每月,把当月销项和进项结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税中。 若是当月销项大于进项,我就直接做一笔,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。这一个分录 。可以这样吗。 (因为如果只做这一笔分录 就造成应交税费-应交增值税-转出未交增值税是一直有余额的。 有的老师说这科目可以有余额, 有的老师说不可以 我现在也有点晕
甲向乙买材料,乙为什么能把对甲的应收账款划分成交易性金融资产,感觉好奇怪
铁路局手写代用票可以税前扣除吗
老师麻烦问下,现在要是开以前税率的发票 当时没有申报未开票收入 这个怎么办哦?
与任职单位解除劳动关系取得的一次性经济补偿金,超出上伞平均工资3倍的部分如何计算个人所得税?
老师,前期有笔费用抵扣了进项,后期转出了,分录这样做对吗
请问社区食堂,和菜品定制成本怎么核算
假设货物不含税金额1万,进项税额转出1300,营业外支出11300,那企业所得税汇算是不是需要调增11300?
执行小企业会计准则
是的,就是那样子的哈