你好,这个是看公式设置,正常是包括的。

老师!我手工填资产负债表,应收账款取数!我是把应收账款的借方发生额总数加上预收账款的借方发生额总数想加填了!预收账款的取数是,预收账款的贷方发生额加应收账款的贷方发生额相加填列是吗!谢谢
老师,账套里没有使用预收和预付科目,应收账款明细账有贷方数,我填资产负债表时,将这明显科目的贷方合计数填到预收里,借方合计数填到应收账款里,对吗,应付账款的借方填预付里,应付贷方填到应付账款里,对吗
报送的资产负债表,应收账款贷方的调到预收账款,其他应付款借方的调到其他应收款借方对吗?必须要将负数调节吗
资产负债表里面应收账款的取数除了应收账款的借方,包含应付账款的借方吗 同样应付账款的取数除了应付账款的贷方,包含应收账款的贷方吗
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
老师好,那前面报表的取数的包含着呢,这个月把报表的取数方式变成不不包含的了,老师,这样年中更正报表取数方式符合规定吗
你好,这个其实没有明确规定了。 一般只要资产负债表是平的就没什么关系。