你好,这个你鹅是计入什么科目的。

老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师好,个人交了公司的意外伤害险,后期发现交错了,保险公司要把款退到公司账户,做账分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 但是这比交错的款,保险公司又给开回来票了这,这个票我不用管,还是做账做进去呢?做账的话该怎么做这张发票呢?
老师好,个人交了公司的意外伤害险,后期发现交错了,保险公司要把款退到公司账户,做账分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 但是这比交错的款,保险公司又给开回来票了这,这个票我不用管,还是做账做进去呢?做账的话该怎么做这张发票呢?
老师之前有一笔费用,是22年的,因为发票一直没回来,现在确定不会回来了,我现在要把这笔费用清掉,我要做会计分录,借:管理费用贷:预付账款,还是直接做借:利润分配-未分配利润贷:预付账款,还是我汇算清缴直接调整报表,账不做
老师 2023年公司产生汽车维修费5960元 当时候发票也回来了 会计只做了借:预付账款-** 贷:银行存款 没有计入费用 那要怎么处理
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
这个鹅得保险费,计入了管理费用啊
你好,不是,是鹅本身你是计入什么科目。意难忘现在鹅死亡了,减少了。
消耗性生物性资产啊,但是现在合同啥得都没到位,手续不全,还没入科目,先养着得,交了养殖保险费,现在又损失,保险公司给了赔偿款
你好,嗯。你如果已经计入了消耗性生物资产, 就需要借银行存款,贷消耗性生物资产,营业外收入等。 如果你还没有确定就先借银行存款,贷待处理财产损益。
那我收到了赔偿款35320,先做,借:银行存款-35320元;贷:待处理财产损益-35320元吗?等计入了消耗性生物资产后,在怎么做呢
你好,借待处理财产损益,贷消耗性生物资产。营业外收支。
老师,这一套整体能,编辑一个带数字得分录吗,这个有点绕不过来弯
你好,其实就是你收到了钱,计入银行存款,贷方就看你能不能现在确认鹅的金额。如果能,就用第一个, 不能,先计入待处理。等确认金额的时候再说。