你好,这个你鹅是计入什么科目的。
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师好,个人交了公司的意外伤害险,后期发现交错了,保险公司要把款退到公司账户,做账分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 但是这比交错的款,保险公司又给开回来票了这,这个票我不用管,还是做账做进去呢?做账的话该怎么做这张发票呢?
老师好,个人交了公司的意外伤害险,后期发现交错了,保险公司要把款退到公司账户,做账分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 但是这比交错的款,保险公司又给开回来票了这,这个票我不用管,还是做账做进去呢?做账的话该怎么做这张发票呢?
老师之前有一笔费用,是22年的,因为发票一直没回来,现在确定不会回来了,我现在要把这笔费用清掉,我要做会计分录,借:管理费用贷:预付账款,还是直接做借:利润分配-未分配利润贷:预付账款,还是我汇算清缴直接调整报表,账不做
老师 2023年公司产生汽车维修费5960元 当时候发票也回来了 会计只做了借:预付账款-** 贷:银行存款 没有计入费用 那要怎么处理
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
为什么资料2要对应交税费调整,资料3不用对应交税费进行调整
商贸企业会计分录及税法文件
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
这个鹅得保险费,计入了管理费用啊
你好,不是,是鹅本身你是计入什么科目。意难忘现在鹅死亡了,减少了。
消耗性生物性资产啊,但是现在合同啥得都没到位,手续不全,还没入科目,先养着得,交了养殖保险费,现在又损失,保险公司给了赔偿款
你好,嗯。你如果已经计入了消耗性生物资产, 就需要借银行存款,贷消耗性生物资产,营业外收入等。 如果你还没有确定就先借银行存款,贷待处理财产损益。
那我收到了赔偿款35320,先做,借:银行存款-35320元;贷:待处理财产损益-35320元吗?等计入了消耗性生物资产后,在怎么做呢
你好,借待处理财产损益,贷消耗性生物资产。营业外收支。
老师,这一套整体能,编辑一个带数字得分录吗,这个有点绕不过来弯
你好,其实就是你收到了钱,计入银行存款,贷方就看你能不能现在确认鹅的金额。如果能,就用第一个, 不能,先计入待处理。等确认金额的时候再说。