你好,这个你鹅是计入什么科目的。
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师好,个人交了公司的意外伤害险,后期发现交错了,保险公司要把款退到公司账户,做账分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 但是这比交错的款,保险公司又给开回来票了这,这个票我不用管,还是做账做进去呢?做账的话该怎么做这张发票呢?
老师好,个人交了公司的意外伤害险,后期发现交错了,保险公司要把款退到公司账户,做账分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 但是这比交错的款,保险公司又给开回来票了这,这个票我不用管,还是做账做进去呢?做账的话该怎么做这张发票呢?
老师之前有一笔费用,是22年的,因为发票一直没回来,现在确定不会回来了,我现在要把这笔费用清掉,我要做会计分录,借:管理费用贷:预付账款,还是直接做借:利润分配-未分配利润贷:预付账款,还是我汇算清缴直接调整报表,账不做
老师 2023年公司产生汽车维修费5960元 当时候发票也回来了 会计只做了借:预付账款-** 贷:银行存款 没有计入费用 那要怎么处理
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
这个鹅得保险费,计入了管理费用啊
你好,不是,是鹅本身你是计入什么科目。意难忘现在鹅死亡了,减少了。
消耗性生物性资产啊,但是现在合同啥得都没到位,手续不全,还没入科目,先养着得,交了养殖保险费,现在又损失,保险公司给了赔偿款
你好,嗯。你如果已经计入了消耗性生物资产, 就需要借银行存款,贷消耗性生物资产,营业外收入等。 如果你还没有确定就先借银行存款,贷待处理财产损益。
那我收到了赔偿款35320,先做,借:银行存款-35320元;贷:待处理财产损益-35320元吗?等计入了消耗性生物资产后,在怎么做呢
你好,借待处理财产损益,贷消耗性生物资产。营业外收支。
老师,这一套整体能,编辑一个带数字得分录吗,这个有点绕不过来弯
你好,其实就是你收到了钱,计入银行存款,贷方就看你能不能现在确认鹅的金额。如果能,就用第一个, 不能,先计入待处理。等确认金额的时候再说。