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提问:收到一张成本票20万,本月只支付了15万元,怎么做分录?

2025-07-24 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 11:46

你好,借主营业务成本等,贷银行存款,应付账款5

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快账用户8022 追问 2025-07-24 11:48

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-07-24 11:49

你好,不用客气的了。

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你好,借主营业务成本等,贷银行存款,应付账款5
2025-07-24
收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-09
您好,只要剩下款不用付的冲回,借:原材料(负) 贷:应付账款(负),这样应付就平了,如果小规模没有进项转出的话,没有其他分录了,在年度汇缴时把已付的已记入成本费用的纳税调增, 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
2024-07-04
你好,实际业务就是20万,你多暂估了是吗?现在借应付账款贷利润分配
2022-05-27
借应付账款贷利润分配10万, 借利润分配10万,贷应付账款10万,如果你暂估的5万发票还没到
2021-04-04
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